進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷(xiāo)表的已申報(bào)出口額及調(diào)整額不顯示的原因可能包括: 1.數(shù)據(jù)未及時(shí)更新:如果核銷(xiāo)表中的數(shù)據(jù)未及時(shí)更新,可能會(huì)導(dǎo)致已申報(bào)出口額及調(diào)整額無(wú)法顯示。在這種情況下,您可以等待一段時(shí)間后再次查看核銷(xiāo)表,或者聯(lián)系相關(guān)部門(mén)或人員更新數(shù)據(jù)。 2.數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確:如果核銷(xiāo)表中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,可能會(huì)導(dǎo)致已申報(bào)出口額及調(diào)整額無(wú)法顯示。在這種情況下,您需要更正核銷(xiāo)表中的錯(cuò)誤數(shù)據(jù),并重新提交申報(bào)。 3.操作不當(dāng):如果您在操作過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,例如在填寫(xiě)核銷(xiāo)表時(shí)漏填或錯(cuò)填了某些字段,可能會(huì)導(dǎo)致已申報(bào)出口額及調(diào)整額無(wú)法顯示。在這種情況下,您需要重新填寫(xiě)核銷(xiāo)表并提交申報(bào)。 4.系統(tǒng)故障:如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可能會(huì)導(dǎo)致已申報(bào)出口額及調(diào)整額無(wú)法顯示。
一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè),免抵退匯總表第8行c列負(fù)數(shù)(進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額和增值稅納稅申報(bào)表差額),這個(gè)是什么原因?qū)е碌??該怎么處理?/p>
上個(gè)月進(jìn)料加工已經(jīng)核銷(xiāo)完,本月要做免抵退稅,可是上傳到稅局系統(tǒng)顯示企業(yè)申請(qǐng)當(dāng)期匯總表,進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額是0與實(shí)際應(yīng)調(diào)整額-27335.84不一致,應(yīng)該怎樣做?
進(jìn)料核銷(xiāo)的免抵退稅核銷(xiāo)表中的“應(yīng)調(diào)整免低退稅額-759173.48”應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅額當(dāng)期43050.21,進(jìn)料加工核銷(xiāo)應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應(yīng)退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進(jìn)項(xiàng)?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當(dāng)?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會(huì)計(jì)分類(lèi)?
老師 出口免抵退稅金額為14萬(wàn) 而增值稅留抵稅額為16萬(wàn) 報(bào)出口退稅報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)期末留抵稅額為0 與納稅申報(bào)表的16萬(wàn)留抵稅額不符 請(qǐng)問(wèn)是什么原因
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷(xiāo)售額不一致是什么原因?
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,分錄是借庫(kù)存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫(xiě)?
老師,公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)工裝,銷(xiāo)售方給開(kāi)具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)更新信息沒(méi)有,然后也填不進(jìn)去,請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請(qǐng)問(wèn),我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷(xiāo)項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開(kāi)具的三電檢測(cè)報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒(méi)有領(lǐng)了,我是寫(xiě)離職還是寫(xiě)什么?
私人過(guò)戶給公司車(chē),賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o(wú)做過(guò)手工賬