可以正常抵扣的。只要是生產(chǎn)經(jīng)營取得進項
老師您好,我們公司是做軟件服務(wù)的,有產(chǎn)生的正常用電,也有部分電費不是主營業(yè)務(wù)所使用的?,F(xiàn)在電費發(fā)票都開出來了,開的專票。我們正常用電計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅可以抵扣銷項。這個其他這部分電費應(yīng)該計什么科目呢?進項稅轉(zhuǎn)出怎么做呢?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師你好,我想問一下,我們公司正常業(yè)務(wù)開具的發(fā)票是6%的代理服務(wù)費這些,現(xiàn)在認證進項發(fā)票的電費是13%的,可以正常抵扣6%的收入嗎,因為現(xiàn)在還沒有開具發(fā)票,需要填寫未開具發(fā)票收入。
我們公司中了個標,然后90多萬技術(shù)服務(wù)費,然后呢 實際提供技術(shù)服務(wù)的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務(wù),目前需要給甲方開票,關(guān)于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務(wù)費發(fā)票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務(wù)人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
進項票:供電*充電服務(wù)費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務(wù)費或者檢測服務(wù)費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表,能說下每列之間關(guān)系嗎
抵扣跟稅率有關(guān)系嗎?
用于開出的稅率低于6%的項目就不能抵扣