你好,同學。 1,理解對的 2,對的 3,你這里按計算應該繳納附加稅計提就可以
一般貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè),免抵退匯總表第8行c列負數(shù)(進料加工核銷應調(diào)整不得免征和抵扣稅額和增值稅納稅申報表差額),這個是什么原因?qū)е碌??該怎么處理?/p>
進料核銷的免抵退稅核銷表中的“應調(diào)整免低退稅額-759173.48”應調(diào)整不得免征和抵扣稅額為0“ 免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅額當期43050.21,進料加工核銷應調(diào)整免抵退稅額為-759173.48.結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為716123.27.應退稅額跟免抵稅額都為0. 是不是可以理解為結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免低退稅額為剩余可以抵減免低退稅額的進項?(意思就是不用再交免低稅額的附加稅,當?shù)譁p完之后才要交? 需要做什么會計分類?
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款700萬元;本月海關核準免稅進口料件價格為20萬美元(對免稅購進甲企業(yè)采取購進法)。當月內(nèi)銷不含稅銷售額為150萬,當月出口商品FOB價為100萬美元,當日外匯牌價為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內(nèi)銷進項不足抵扣形成的留抵稅額有12萬。1、企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額是幾萬。與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄是什么2、企業(yè)當月應納稅額是多少萬。注意:此處填寫的是計算出來的當月應交稅額數(shù),注意如果是負數(shù)就應該有符號!3、企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)是多少萬,實退稅額為多少萬,被抵消的稅額為多少萬,并作出相應會計分錄。4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額是多少萬,如果沒有,此處填0。注意此處的留抵稅額是指內(nèi)銷的進項不足抵扣的金額。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款700萬元;本月海關核準免稅進口料件價格為20萬美元(對免稅購進甲企業(yè)采取購進法)。當月內(nèi)銷不含稅銷售額為150萬,當月出口商品FOB價為100萬美元,當日外匯牌價為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內(nèi)銷進項不足抵扣形成的留抵稅額有12萬。1、求企業(yè)抵退稅不得免征和抵扣稅額與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄。2、求企業(yè)當月應納稅額。3、求企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額),實退稅額,被抵消的稅額。并作出相應會計分錄。4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額。
老師好,我有一個題目,我看那些公式不會,我想知道這個答案,我想看數(shù)據(jù):甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%,2022年11月份發(fā)生以下業(yè)務:購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明進項稅額910萬元,本月海關核準免稅進口料件價格為210萬美元(對免稅購進甲企業(yè)采用購進法)當月外匯牌價為USD1=RMB6.8。當月內(nèi)銷不含稅銷售額3200萬元,當月出口商品FOB價折合人民幣為14200萬元,出口商品退稅率為8%,上期內(nèi)銷進項不足抵扣形成的留抵稅額有90萬元。(1)求企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額,與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會計分錄。(2)求企業(yè)當月應納稅額。(3)企業(yè)免抵退稅額(即外銷應退稅額)為,實退稅額為,被抵消的稅額為,并做出相應的會計分錄。(4)根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額(沒有填0)
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
按計算應該繳納附加稅計提就可以: 計提分錄 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費-應交附加稅 繳納時的分類寫 借:應交稅費-應交附加稅 貸:營業(yè)外收入?(免稅?
可以的,這樣子賬務處理沒問題的。