你好,這個廠房你們自己使用還是只拿來出租?
想請問一下,我們公司在另一個區(qū)買了一塊地,在那邊建廠房準備生產(chǎn),現(xiàn)在新廠房快完工,里面發(fā)生了建房、買設備的費用,收到了進項稅的發(fā)票,公司已經(jīng)陸續(xù)抵扣了一些進項,現(xiàn)在還會發(fā)生大量的費用,會有大額進項要抵扣,現(xiàn)在我們公司應該怎么抵扣這些進項。
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
我公司是一般納稅人,和另外兩個個人合租了一個商鋪,然后出租人開的是我公司的抬頭,開的專票,我也已經(jīng)抵扣了。這種我應該怎么分割?賬應該怎么做,進項稅已經(jīng)抵扣,稅務上應該怎么調(diào)整?
我公司新建,之前只有進項稅~這個月廠房租出去了,已經(jīng)開了租金的專票,進項稅應該可以抵扣的,想請問賬務怎么做,各項稅怎么做會計科目?
我公司剛建好就租出去了,之前都是建設工程的進項稅,上個月開了廠房租金和機器租金發(fā)票~現(xiàn)在有兩個問題: 一、這個月做賬就是其他業(yè)務收入,應交增值稅,計提房產(chǎn)稅,印花稅,附加稅就好了是嗎? 二、下個月報稅的時候,可以抵扣多少的進項稅呀?
借:以前年度損益調(diào)整30 貸:預計負債 (1 500×2%)30(0.5分)借:應收退貨成本(1 200×2%)24 貸:以前年度損益調(diào)整 24(0.5分)借:遞延所得稅資產(chǎn) (30×25%)7.5 貸:以前年度損益調(diào)整 7.5(0.5分)借:以前年度損益調(diào)整 (24×25%)6 貸:遞延所得稅負債 6,老師,您好,為什么應收退貨成本是遞延所得稅負債呢?
老師,我們是可以針對單個施工項目跟稅務申請簡易征收是吧?然后符合簡易征收的這個項目,還能進項抵扣嗎?
老師,您好,我們公司正在清算,營業(yè)執(zhí)照馬上到期了,公司銀行賬戶是不是要營業(yè)執(zhí)照延期才能使用,如果自己公司的銀行賬戶使用不了啦,用清算組的銀行賬戶對公司稅務這塊有影響嗎
我想更正2季度的所得稅報表,利潤總額就是財務報表利潤表的利潤總額是吧
8月預收客戶10月的租金,可以等10月開發(fā)票嗎?
老師,我們是物流公司,給客戶開的運費發(fā)票,但是還有一部分吊裝人工費怎么開票?
1、公司轉讓股權中“應納稅所得額:股權轉讓收入 - 股權凈值(投資成本)”如果公司沒有進行實繳,轉讓時也沒收款應納稅所得額為0可以嗎? 2、印花稅按“產(chǎn)權轉移書據(jù)”適用 萬分之五(0.05%) 的稅率,產(chǎn)權轉移書據(jù)時怎么取數(shù)的?
老師一套設備200多萬。,里面有72個設備,其中有20多個是價格較低的,我要建立固定資產(chǎn)卡片,一物一卡的話,那這邊價格低的我可以20多個錄一個卡片嗎還是咋弄
公司100萬款轉老板的另外一家公司,其他應收掛超過一年了,這怎辦
文化建設服務費現(xiàn)在還有減半征收的稅收政策嗎?
租給別的公司
看下你有投資性房地產(chǎn)這個科目吧。 借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入、 預收賬款、 應交稅費, 借其他業(yè)務成本,貸投資性房地產(chǎn)累計折舊。
老師,就是經(jīng)營性租賃,也做投資性房地產(chǎn)嗎
只要你不自己使用,就做投資性房地產(chǎn),如果你自己使用,還出租這種做固定資產(chǎn)。