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我公司是一般納稅人,和另外兩個(gè)個(gè)人合租了一個(gè)商鋪,然后出租人開(kāi)的是我公司的抬頭,開(kāi)的專(zhuān)票,我也已經(jīng)抵扣了。這種我應(yīng)該怎么分割?賬應(yīng)該怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整?

2022-10-10 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 18:49

您好,那您就是全租,您可以給合租方開(kāi)部分發(fā)票

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快賬用戶4765 追問(wèn) 2022-10-10 18:57

我是開(kāi)給個(gè)人的,稅目我要開(kāi)什么啊?是不是可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅率是多少?會(huì)計(jì)賬應(yīng)該怎么做?發(fā)票備注里有什么要求嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,您就開(kāi)租賃費(fèi),您不可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,您的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅9%

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齊紅老師 解答 2022-10-10 19:00

您好,與取得的租賃發(fā)票相同

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您好,那您就是全租,您可以給合租方開(kāi)部分發(fā)票
2022-10-10
你好,這個(gè)廠房你們自己使用還是只拿來(lái)出租?
2023-11-28
?您好,1.專(zhuān)用沒(méi)有抵扣? ?借:原材料 (負(fù)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù))? 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)) 2.已經(jīng)抵扣? ? ? 分錄是一樣的,只是申報(bào)的附表2的20行要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 加一個(gè)分錄? 借:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸:?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-07-12
你好!可以的,可以抵扣。直接勾選認(rèn)證就好
2023-08-18
同學(xué)你好,用于簡(jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能夠抵扣的,要做轉(zhuǎn)出處理。
2023-12-16
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