您好,那您就是全租,您可以給合租方開(kāi)部分發(fā)票
我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)開(kāi)了專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在退了兩個(gè)月房租,對(duì)方開(kāi)了增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)專(zhuān)用發(fā)票,我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,和另外兩個(gè)個(gè)人合租了一個(gè)商鋪,然后出租人開(kāi)的是我公司的抬頭,開(kāi)的專(zhuān)票,我也已經(jīng)抵扣了。這種我應(yīng)該怎么分割?賬應(yīng)該怎么做,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,稅務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整?
我是一般納稅人,我的供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票?,F(xiàn)在我要退貨,請(qǐng)問(wèn)我專(zhuān)用沒(méi)有抵扣和已經(jīng)抵扣這兩種情況,對(duì)應(yīng)的退貨分錄怎么做?我問(wèn)了兩種情況,都請(qǐng)說(shuō)出!!
我是一般納稅人 是一家做餐飲的公司 我合作的人力資源公司給我開(kāi)了專(zhuān)票 稅點(diǎn)可以抵扣嗎 我應(yīng)該怎么抵扣呢
我公司新建,之前只有進(jìn)項(xiàng)稅~這個(gè)月廠房租出去了,已經(jīng)開(kāi)了租金的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該可以抵扣的,想請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做,各項(xiàng)稅怎么做會(huì)計(jì)科目?
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷(xiāo)款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專(zhuān)票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車(chē)間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
我是開(kāi)給個(gè)人的,稅目我要開(kāi)什么啊?是不是可以適用簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅率是多少?會(huì)計(jì)賬應(yīng)該怎么做?發(fā)票備注里有什么要求嗎?
您好,您就開(kāi)租賃費(fèi),您不可以開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
您好,您的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅9%
您好,與取得的租賃發(fā)票相同