對(duì)的,是的,不影響的。
老師,我是個(gè)體工商戶,給一個(gè)單位銷售了一些貨物,開了發(fā)票給他,然后我也偶爾去幫那個(gè)公司做采購(gòu)員,采購(gòu)一些原材料,他們單位給我開了4000/月的工資,這樣做沒什么問題吧
老師您好,我現(xiàn)在公司老板一年收入一千多萬,現(xiàn)在的問題是老板都是私戶收款,對(duì)公幾乎很少開票,很少走對(duì)公,發(fā)工資也是私戶發(fā),我應(yīng)該怎么給他規(guī)劃呢? 他說注冊(cè)一個(gè)個(gè)體戶,然后個(gè)體戶給公司開票,然后他個(gè)人在把私戶的錢轉(zhuǎn)到個(gè)體戶,我感覺這樣也不行,開票給公司,應(yīng)該是公司把錢轉(zhuǎn)個(gè)體戶才對(duì)是吧?
老師,您好,請(qǐng)假個(gè)問題,我是個(gè)體工商戶,但是每個(gè)月不用報(bào)稅,發(fā)票也沒怎么開,我又在其他一個(gè)有限公司上班,老板給我發(fā)工資,發(fā)獎(jiǎng)金,這樣跟正常員工一樣的吧,不受個(gè)體工商戶影響吧
我是加油站一名站長(zhǎng),現(xiàn)在老板讓我成立一個(gè)個(gè)體工商戶,每個(gè)月給公司開3萬元的發(fā)票,這樣他們給我轉(zhuǎn)賬,這樣對(duì)我個(gè)人有影響嗎?尤其是個(gè)稅問題
老師好,老板在公司發(fā)工資,但是名下還有一個(gè)核定征收的個(gè)體工商戶,昨天給老板申報(bào)個(gè)稅提示上年未超6萬,今年按6萬抵扣,我選了是,這樣對(duì)老板有什么不利影響?
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
也是正常享受5000的基本基數(shù),然后專項(xiàng)扣除這些的哦
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,在請(qǐng)教個(gè)問題,我兩個(gè)公司都有工資收入,每個(gè)月都不超5000元,然后兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅了,都沒有交到個(gè)稅,這樣收入一年不超過12萬,需要匯算清繳補(bǔ)稅嗎,兩個(gè)公司都用了5000這個(gè)基礎(chǔ)基數(shù)
你好,他累計(jì)收入12萬以內(nèi)免預(yù)繳,他有一個(gè)前提就是預(yù)繳的時(shí)候給你交了個(gè)稅,但是你這個(gè)實(shí)際并沒有交。
也就是說要匯算補(bǔ)繳的,如果之前一個(gè)公司用了基數(shù),另一個(gè)公司沒有用基數(shù),交個(gè)個(gè)稅,這樣就不用匯算清繳了吧
年累計(jì)收入12萬以內(nèi)的是的