你好,報(bào)銷差旅費(fèi),這樣處理對(duì)的。
老師,現(xiàn)在高鐵票可以抵扣稅款,那員工的高鐵票報(bào)銷差旅費(fèi),是不是可以這樣寫 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款-××員工
老師你好!請(qǐng)問我有收到員工報(bào)銷出差的機(jī)票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時(shí)的賬務(wù)處理分錄借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅(計(jì)算額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?
老師,2022.1-2022.7月,員工出差的高鐵費(fèi),沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部計(jì)入了管理費(fèi)用,我可以再8月的時(shí)候,補(bǔ)計(jì)提之前的高鐵費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅同時(shí),賬務(wù)怎么做呢?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ,貸:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎
提問:老師,員工差路費(fèi),如果是一般納稅人,就借:.管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計(jì)提稅金。借管理費(fèi)用-交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸銀行存款,對(duì)不?
老師:員工的路費(fèi)車票錢,老板已經(jīng)墊付了,但高鐵票上有員工的名字,可以直接做: 其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款 嗎?
老師如何區(qū)分在計(jì)算預(yù)付年金現(xiàn)值的時(shí)候使用這兩個(gè)公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報(bào)的
請(qǐng)問下老師,一般計(jì)稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項(xiàng)稅呢
老師我們公司是四個(gè)股東,兩個(gè)自然人兩個(gè)法人公司,那分紅的時(shí)候,我們是不是只代扣代繳自然人的個(gè)稅,公司的直接打款就可以了?
老師,我們的老板買了一個(gè)小規(guī)模的公司過來,繼續(xù)經(jīng)營,變了法人,其余的股東沒變,他讓我看看以前的賬有沒有問題。怎么看呢,或者有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,我們會(huì)有庫存商品嗎,什么情況下是入庫存商品
老師庫存商品發(fā)票多開了一元,不走賬行不行,直接走個(gè)正確的金額
公司一個(gè)新來的員工,工作了4個(gè)月,老板不讓他干了,賠償多少錢?
就是一般納稅人這個(gè)員工實(shí)名的高鐵費(fèi)還可以抵扣,也可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)的。
是實(shí)名制的高鐵票,抵扣時(shí)和計(jì)入進(jìn)項(xiàng)該怎么進(jìn)行處理呢
填寫增值稅表2的8B和10行抵扣用票面金額除以1.09×9%計(jì)算抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。