您好,這個(gè)是可以這樣開的,可以這樣
老師,采購(gòu)員采購(gòu)了東西,然后好幾天的單子,老板簽字報(bào)銷。我是不是不能直接寫,借其他應(yīng)付款,待銀行存款。必須是借什么什么。待其他應(yīng)付款。在做一筆借特其他應(yīng)付款。待銀行存款。但是那些票據(jù)已經(jīng)粘在報(bào)銷單子上了。
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆](méi)現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆?jiàn)有的是先問(wèn)老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師,比如說(shuō)發(fā)票開一萬(wàn),員工墊了8000報(bào)銷,剩下的2000私人轉(zhuǎn)給他了,我這邊做賬可以直接8000銀行存款2000其其他應(yīng)付吧,相當(dāng)于這2000老板先個(gè)人付了
那開的發(fā)票進(jìn)賬300萬(wàn)做其他應(yīng)付-老板,工程款到了把錢套出來(lái)轉(zhuǎn)給老板,再做貸銀行存款,借其他應(yīng)付款-老板,可以嗎?會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問(wèn)#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請(qǐng)問(wèn)工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來(lái)抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn),只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時(shí)對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會(huì)計(jì)分錄怎么做 對(duì)外銷售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購(gòu)買舊廠房,2010年自建辦公場(chǎng)所,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無(wú)票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對(duì)方開票嗎
請(qǐng)問(wèn)收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對(duì)方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評(píng)估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎
車票上有員工名字 也可以直接沖老板的往來(lái)款,是嗎?沒(méi)有關(guān)系的哦
為啥我們的會(huì)計(jì)說(shuō):高鐵車票上是誰(shuí)的名字,必須付給誰(shuí)?(老板已經(jīng)墊付了,總不能再給員工一次吧)
嗯對(duì),這個(gè)是可以的不影響