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收到員工住宿費(fèi)專票,有一部分不報(bào)銷,怎么做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?發(fā)票金額238,稅額13.47,實(shí)際報(bào)銷200,分錄怎么寫

2023-11-24 21:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-24 21:28

你好,用于員工住宿費(fèi)報(bào)銷,屬于福利費(fèi),不允許抵扣。價(jià)稅合計(jì)進(jìn)費(fèi)用200元。 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-住宿費(fèi)200 貸:庫存現(xiàn)金200

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你好,用于員工住宿費(fèi)報(bào)銷,屬于福利費(fèi),不允許抵扣。價(jià)稅合計(jì)進(jìn)費(fèi)用200元。 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-住宿費(fèi)200 貸:庫存現(xiàn)金200
2023-11-24
同學(xué),你好 要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??你直接以400入賬就行了
2024-04-08
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)235.85 ? ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng)25.08?? 貸:銀行存款250 增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10.93
2024-09-02
你好!你可以按發(fā)票入賬,差額計(jì)入到營業(yè)外收入
2024-01-24
招待客戶了,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2021-09-10
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