你好,小規(guī)模開普通發(fā)票一個(gè)季度30萬元是免稅的。專用發(fā)票沒有免稅,要是超過了全額繳納稅款。
小規(guī)模納稅人,代開專票了,但是普票專票合計(jì)沒有超過季度30萬,增值稅已交,附加稅怎么計(jì)算,有無減免?謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,第四季度開了三張普票三個(gè)點(diǎn)(如圖)、根據(jù)小規(guī)模1%減免政策、請(qǐng)問我的減免額是多少呢?怎么算出來的呢?謝謝老師
請(qǐng)問,小規(guī)模,季開票沒超30萬,開票1%,1%稅金205.25請(qǐng)問怎么填增值稅申報(bào)表呀?減免明細(xì)表本期發(fā)生額怎么填呀?忘了小規(guī)模怎么填了,謝謝
請(qǐng)問,小規(guī)模公司,月或季開多少普票免稅呀?開專票又怎么算?超過了又怎么算呢?謝謝
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,普票超過30萬了,又開了專票3%的,怎么算增值稅
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
超過,普票也交稅對(duì)吧
是的,超過了全額交普票也交。