你好,放棄了1%的優(yōu)惠,這里的增值稅=總的不含稅收入*3%?
老師,小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅,假如現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)了3萬(wàn)塊錢的專票了,那么普票是不是最多再開(kāi)27萬(wàn)免增值稅?還是普票可以開(kāi)30萬(wàn)免增值稅?
我是小規(guī)模開(kāi)了專普票有3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)超過(guò)了30萬(wàn)怎申報(bào)增值稅
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人。開(kāi)了專票和普票,合計(jì)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模公司,普票超過(guò)30萬(wàn)了,又開(kāi)了專票3%的,怎么算增值稅
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模,如果代開(kāi)專票20萬(wàn),又開(kāi)了15萬(wàn)的稅控普票,季度超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)15萬(wàn)普票1%也得繳納增值稅吧,謝謝
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開(kāi)通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對(duì)吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)提示營(yíng)業(yè)外收入比對(duì)異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個(gè)自然人個(gè)所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不含稅收入如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢到公司賬務(wù)上了,一開(kāi)始投資的時(shí)候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計(jì)算電商企業(yè)月利潤(rùn)表的模版嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一欄填寫
老師,普票的部分還是1%的,只有專票部分是3%的
你好,小規(guī)模納稅人,不會(huì)同時(shí)開(kāi)具兩種稅率(普票的部分是1%,專票部分是3%)
不是同時(shí)開(kāi)的,是一個(gè)季度的,有100萬(wàn)的普票1% 5萬(wàn)的專票3%
你好,小規(guī)模納稅人,不會(huì)同時(shí)存在兩種稅率(一個(gè)季度也不會(huì)這樣的)
啊,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?