是的 所得稅是盈利抵減虧損以后
老師你好,我問一下企業(yè)所得稅,彌補虧損明細(xì)單最后本年度那一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。嗯,如果我當(dāng)年是有盈利那么我這個應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤額?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額,這個金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
你好,a公司和b公司是同一個法人,都是制造業(yè),但是股東不一樣。a公司有新建廠房,為了達(dá)到政府投資的要求,b公司要購買生產(chǎn)設(shè)備,b公司會讓供應(yīng)商開票給a公司,等政府投資評定過后,a公司再把設(shè)備開票給b公司,這樣子操作是合規(guī)的吧?
老師,辦稅員可以開發(fā)票嗎?
老師,我們公司收付款都用老板個人戶。都是老板自己在操作,請問有辦法可以讓財務(wù)用老板的號付款嗎?畢竟老板比較忙
老師,我公司是煤炭運銷公司,支付給科技公司技術(shù)服務(wù)費,他給我開1%專票,我分錄怎么寫?
老師,申請了公司辦稅員,法人在哪里點通過?
工會費在一般企業(yè)與個體工商戶的扣除比例分別是多少的?
老師好,給員工交社保應(yīng)該怎么寫分錄
老師,小規(guī)模公司減免2%的稅,可以不可以不做賬?
老師,企業(yè)所得稅那個應(yīng)付職工工資怎么填
老師個體能交個稅嗎?這個怎么操作呢?