未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)5萬
我小規(guī)模納稅人4月份有做無票收入5萬,申報第二季度增值稅填免稅銷售額,我當(dāng)時按5萬除以1.01算出不含稅收入,就填進(jìn)去了,不知道對不對
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入100萬申報增值稅了,10月份時收到工程款100萬,并把發(fā)票開給對方了,10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分,再做一筆沖字分錄,麻煩老師細(xì)看分錄指導(dǎo)謝謝
我6月份賣自用二手車賣5萬按13%做無票收入,10月份開具發(fā)票還有5萬無票收入,10月份申報增值稅沖6月份5萬車再做5萬貨物無票收入,申報增值稅的附表無票收入一欄還需要填寫嗎
老師,6月份申報5月份增值稅報表的時候稅局讓確認(rèn)了100萬的無票收入,6月份當(dāng)月開了400萬發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
還有個問題,我9月份申報增值稅時,申報了1000萬無票收入,我在10月份開票了,申報10月份的增值稅時無票收入那一欄填-1000萬是嗎?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
我們還有5萬貨物無票收入是不是就是0就行
是的,正負(fù)抵消就是0了哈