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我小規(guī)模納稅人4月份有做無票收入5萬,申報(bào)第二季度增值稅填免稅銷售額,我當(dāng)時(shí)按5萬除以1.01算出不含稅收入,就填進(jìn)去了,不知道對不對

2022-09-27 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-27 12:48

?你好 ;? ? ? ?去改下 ; 你4.1號(hào)開始是免稅的; 應(yīng)該是含稅金額來報(bào)的??

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 13:32

那做賬咋么做?咋么改 企業(yè)所得稅那改不改?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 13:49

你好;? ? ?你賬上做;? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入; 這樣做;? 你之前怎么做的? ?

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 16:21

我之前做貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:24

?你好;? ? ?你這個(gè)不對哦 ; 你調(diào)整下; 借應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入? ?

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 16:31

那就不用改申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:36

你好;? ?要改哈; 你數(shù)據(jù)不對的哇; 你按不含稅金額寫的??

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 16:46

那我可以再這個(gè)季度調(diào)整數(shù)據(jù),不行?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 16:50

?你好;? 在之前申報(bào)期內(nèi)去改哈? ?

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 17:10

過了申報(bào)期 咋么改

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:14

?你好;帶著申報(bào)表 ; 公章‘ 經(jīng)辦人身份證去大廳稅務(wù)局改? ?’

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 17:20

不能在網(wǎng)上更正?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:32

?我這邊過了申報(bào)期 繳納了稅款后; 系統(tǒng)改不了 ; 去大廳才能改; 看你地方系統(tǒng)是不是專業(yè)? ?

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快賬用戶4854 追問 2022-09-27 17:51

那賬務(wù)是直接改分錄?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 17:52

?你好;? 賬上 調(diào)整分錄即可; 對的??

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?你好 ;? ? ? ?去改下 ; 你4.1號(hào)開始是免稅的; 應(yīng)該是含稅金額來報(bào)的??
2022-09-27
增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,是對的
2023-01-07
你好!是填99003.9,除以1.01的這個(gè)
2023-07-10
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
你好可以的 可以免增值稅
2024-10-31
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