您好,就填 15行進項轉(zhuǎn)出,我總認為填19行不好,15行稅務也能接受的
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
我公司購買的乒乓球桌,對方給開的專票,當月認證抵扣了,該怎么處理,現(xiàn)在我覺得應該入福利費,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務稅務分別怎么做
我們是內(nèi)河航運公司,2021年買了酒對方開了專票的,又抵扣了,屬于業(yè)務招待費,現(xiàn)在稅局要求我們做進賬稅額轉(zhuǎn)出,應該在填在哪一欄?
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是今年稅務局聯(lián)系我說,給我開了進項的一家公司有問題,讓我們把對方開過來的一張做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后我在2.28日做了進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務處理,現(xiàn)在對方公司聯(lián)系我說他們的公司合適了,讓我把 做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,老師這樣能行嗎,還是現(xiàn)在這種情況應該怎么處理合適呢
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應該怎么進行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分攤計入什么科目
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認證進項稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認證抵扣了,我該怎么檢查,補分錄
老師您好,我司是新成立的機械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費,稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務收入,是填入當月收到的實際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應付款,是哪里錄入其他應付款呢?我不懂,謝謝解答
老師你好,進項,是別人給咱的稅還是咱給別人的?進項屬于資產(chǎn)還是負債?
老師沒有勾選進項做待認證進項稅額,期末會出現(xiàn)應交稅費負數(shù)嗎?
好的。老師,那申報表填寫的稅額是不是發(fā)票上面的稅額?
您好,是的,就是把這個稅額轉(zhuǎn)出