借原材料,貸銀行存款。
老師小規(guī)模建筑公司收到材料發(fā)票怎么寫分錄
你好,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,簽訂合同之后就計提材料費 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:應付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發(fā)票后 借:應付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
建筑行業(yè)小規(guī)模,上個月預付材料款,這個月收到材料發(fā)票,應該怎么做分錄?請有經(jīng)驗老師解答
建筑行業(yè)小規(guī)模,6月暫估材料發(fā)票怎么做分錄,7月份又收到了材料發(fā)票怎么做分錄
建筑行業(yè)小規(guī)模,當月付了材料款并且收到材料發(fā)票,應該怎么做分錄
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
領(lǐng)用借工程施工貸原材料。
我首先作了付款分錄 借預付賬款—xx公司 貸銀行存款
借原材料,貸預付賬款。
建筑行業(yè)小規(guī)模,不要用工程施工—合同成本 這個分錄嗎
好,工程施工我上面給你寫了,然后合同成本這個你自己設置就行,二期科目你們自己選擇。
麻煩你可以寫完整的分錄嗎? 收到材料發(fā)票的分錄。
借原材料,貸預付賬款
收到材料發(fā)票分錄,我是這樣寫的 借原材料 貸預付賬款—xx公司 借工程施工—合同成本 貸原材料 但是這個預付賬款變成負數(shù)了
借預付賬款,貸銀行 借原材料,貸預付賬款, 借工程施工貸原材料,什么原因出現(xiàn)了負數(shù)?
就這個收到發(fā)票的分錄出現(xiàn)紅字,就是負數(shù)
你好,預付賬款明細帳截圖。
這是付材料款分錄
你截圖這個有什么用,我要明細,這樣可以嗎?你中間再做一個借原材料,貸預付賬款,我哪能看得到,哪能查出原因。
就這張發(fā)票這個公司轉(zhuǎn)材料款,并且收到發(fā)票了,其他又沒有
你好,你截圖你的明細賬,要不這個沒法查,沒法跟你說,要不你就問一下你軟件售后是不是余額出現(xiàn)了問題。
這筆業(yè)務在8月份發(fā)生的,8月份付了材料款并且收到材料發(fā)票
我要一預付賬款的,你給我截圖過來的銀行。
發(fā)錯了截圖
九月份記字0006,這個你看一下已經(jīng)在了貸方3000發(fā)生額,你去看一下這個是什么業(yè)務的。
不是沖著你這筆預付賬款。