您好,6月,借:工程物資 貸:應(yīng)付賬款 7月把6月這個(gè)分錄紅沖了再按發(fā)票金額做上面的分錄
收到上月暫估入賬原材料專(zhuān)用發(fā)票,怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月要暫估材料分錄怎么做,下個(gè)月發(fā)票收到了發(fā)票又要怎么做?
我們是先預(yù)付幾十萬(wàn)進(jìn)材料,之后每天收到幾萬(wàn)材料到月底才收到發(fā)票,怎么暫估做分錄,不暫做又怎么做分錄
我們是先預(yù)付幾十萬(wàn)進(jìn)材料,之后每天收到幾萬(wàn)材料到月底才收到發(fā)票,怎么暫估做分錄,不暫做又怎么做分錄
建筑行業(yè)小規(guī)模,上個(gè)月預(yù)付材料款,這個(gè)月收到材料發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)老師解答
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷(xiāo)后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱(chēng)不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過(guò)來(lái),我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過(guò)去
老師 您好!請(qǐng)教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會(huì)有什么結(jié)果
6月已經(jīng)轉(zhuǎn)了材料款給對(duì)方,但是6月沒(méi)有收到對(duì)方的發(fā)票,7月才收到發(fā)票了
您好,把上面應(yīng)付改為銀行,其他操作一樣,這是最簡(jiǎn)單的懶人方法,肯定不會(huì)錯(cuò)
我是這樣寫(xiě)的, 暫估材料發(fā)票分錄 借:原材料 貸:預(yù)付賬款-xx公司 結(jié)轉(zhuǎn) 借:工程施工—合同成本 貸:原材料 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—合同成本 這是暫估的分錄,不知道是不是這樣。 7月份發(fā)票收到了,應(yīng)該怎么做分錄?
您好,分錄太對(duì)了哇, 我的做法是把上面3個(gè)分錄全紅沖了(負(fù)數(shù)),再按發(fā)票把3個(gè)分錄做一遍(正數(shù)) 這樣不用計(jì)算發(fā)票比暫估是大于還是小于
把我上面做的分錄在7月份全部紅沖嗎? 然后發(fā)票7月份來(lái)了是不是要把這幾筆紅沖分錄再做一遍正數(shù)分錄?
您好,是的,這樣不用計(jì)算嘛,我們每月都計(jì)提下月全數(shù)沖回,比較懶,但這個(gè)方法真的不會(huì)錯(cuò)