您好! 只要交付了房子,就全額確認(rèn)收入,全額交稅
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣(mài)給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢(qián)退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),股東買(mǎi)的商鋪現(xiàn)在出租出去了,目前還是由公司收租開(kāi)票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣(mài)給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢(qián)退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開(kāi)票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶,我寫(xiě)了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ,寫(xiě)分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師,我們自建廠房,2021年3月竣工領(lǐng)了房產(chǎn)證,3月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是根據(jù)發(fā)票金額來(lái)轉(zhuǎn),房子原值也是根據(jù)發(fā)票金額,這個(gè)月查賬發(fā)現(xiàn)2017年競(jìng)買(mǎi)保證金120w還掛著其他應(yīng)收款,土皮中標(biāo)了會(huì)計(jì)沒(méi)有把120w轉(zhuǎn)入土地轉(zhuǎn)讓金,以及2021年4月到22年10月收到的工程發(fā)票130w還入在建工程,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在把120w轉(zhuǎn)讓土地轉(zhuǎn)讓金無(wú)形資產(chǎn)待攤,補(bǔ)計(jì)提 房子原值是不是也增加這120w,然后把21年到3月到22年12月的房產(chǎn)稅補(bǔ)了? 竣工后工程款還有130w沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)票,也沒(méi)入房子固定資產(chǎn),21年4月—23年1月陸續(xù)才開(kāi)完工程票,那我轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)是按收到發(fā)票時(shí)間來(lái)還是按竣工21年3月,如果補(bǔ)計(jì)提分錄如何? 上面的轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)130w和120w土地轉(zhuǎn)讓金(無(wú)形資產(chǎn))=250w的房子原值也更著增多,那我可不可以不把原值增加,不想補(bǔ)交房產(chǎn)稅了,如果交,怎么樣更省稅?
甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一套自己生產(chǎn)的大型設(shè)備。該套大型設(shè)備的成本為520000元,現(xiàn)銷價(jià)格為650000元。設(shè)備已交付給乙公司,設(shè)備的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了乙公司。甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年未向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項(xiàng)800000元。假設(shè)甲公司發(fā)出商品時(shí),不發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù);在按合同約定的收款日期收取貨款時(shí),發(fā)生相應(yīng)的增值稅納稅義務(wù)。會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
老師,我是工業(yè)氣體充裝行業(yè)的會(huì)計(jì),內(nèi)部賬中,我能把購(gòu)進(jìn)的原材料按價(jià)稅合計(jì)入原材料成本,銷售的貨物按價(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)月交的增值稅入費(fèi)用嗎?這對(duì)核算成本影響大嗎?這樣操作合理嗎
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫(xiě)下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫(xiě)下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。應(yīng)借賬戶成本(費(fèi)用)項(xiàng)目直接計(jì)入分配計(jì)入合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額基本生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產(chǎn)品第2空第5空丙產(chǎn)品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計(jì)資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產(chǎn)品計(jì)時(shí)工資共過(guò)20000元。甲、乙、丙三種產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分別是2800小時(shí)、1200小時(shí)和1000小時(shí)。根據(jù)題干描述,填寫(xiě)下面工資薪酬分配表(注:在每個(gè)空中只填數(shù)字,無(wú)需添加單位,另外計(jì)算結(jié)果保留整數(shù))。
請(qǐng)問(wèn)老師,去年暫估的商品,匯算清繳之前開(kāi)進(jìn)發(fā)票了,但是金額有差異,導(dǎo)致去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,但是數(shù)額不大,匯算時(shí)也沒(méi)注意,這張發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,匯算也沒(méi)調(diào)增,現(xiàn)在怎么處理呢
老師現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,收到的電子專票還要認(rèn)證嗎
老師,內(nèi)賬中,所有購(gòu)進(jìn)的原材料,價(jià)稅合計(jì)直接入原材料成本,銷售的貨物全部?jī)r(jià)稅合計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后外賬上交的增值稅,內(nèi)賬上將這比支出做費(fèi)用,可以嗎?
老師,一個(gè)法人名下的兩個(gè)公戶之間可以轉(zhuǎn)賬嘛
給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方不付錢(qián)可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計(jì)入什么科目呢。
如果沒(méi)有交付,我是不是可以暫時(shí)開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
如果沒(méi)有交付,我是不是可以暫時(shí)開(kāi)具預(yù)收款發(fā)票,到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)
您好!是的,沒(méi)交付,預(yù)收款時(shí)來(lái)預(yù)收的發(fā)票,預(yù)繳增值稅