借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品 差額修改匯算清繳

老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請(qǐng)問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師您好,請(qǐng)問23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實(shí)的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問老師,公司2023年開出去的商品都沒有庫存,以前的會(huì)計(jì)暫估了金額,我現(xiàn)在交接過來這筆暫估還在掛賬,2023年匯算清繳是也沒有納稅調(diào)整調(diào)增,2024年也沒有開進(jìn)來,這種應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,我們公司之前的會(huì)計(jì)去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬,他卻暫估了400多萬,后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)對(duì)24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


就是要和稅管員聯(lián)系更正申報(bào)匯算清繳的表,發(fā)票入賬調(diào)整暫估款是吧?您這個(gè)分錄,我沒看明白
這個(gè)你在電子數(shù)據(jù)里面修改就可以當(dāng)?shù)谝粋€(gè)紅沖暫估入庫第二個(gè)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本 第三個(gè)是做發(fā)票的入庫,第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本
去年的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,也要重新做一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆嗎?
對(duì)啊 不對(duì) 所以需要重新做調(diào)整
報(bào)表就直接在電子稅務(wù)局里,做一下更正申報(bào)匯算清繳的表是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的,需要納稅調(diào)增
嗯嗯,是不是需要和稅管員聯(lián)系一下,再改報(bào)表啊
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,直接修改匯算青椒,你看一下你自己修改了能過來嗎?能過來的不用報(bào)備呀。
我看可以自己修改
對(duì)的是的,你看一下自己能修改吧,還有什么其他的問題嗎?
老師更正匯算報(bào)表是在10500納稅調(diào)整明細(xì)表里的30行,其他那填吧
對(duì)的是的, 填寫賬載金額
稅收金額,填實(shí)際開票的金額是吧
兩種做法,一種是帳載金額,填寫你暫估的 稅收金額,填寫發(fā)票的, 還有一種做法帳載金額,填寫你多暫估的那一部分
好的,謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快