借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品 差額修改匯算清繳
老師,去年暫估的20萬(wàn)成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問(wèn),賬務(wù)如何處理,還是說(shuō)暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫(kù)的庫(kù)存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)23年的暫估,在匯算前沒有全部拿到發(fā)票,剩余多暫估的不是真實(shí)的,現(xiàn)在在24年5月紅沖了那部分未拿到發(fā)票的暫估 現(xiàn)在做23年匯算清繳,這個(gè)沖掉的暫估是不填進(jìn)去還是填進(jìn)去做調(diào)增呢?也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司2023年開出去的商品都沒有庫(kù)存,以前的會(huì)計(jì)暫估了金額,我現(xiàn)在交接過(guò)來(lái)這筆暫估還在掛賬,2023年匯算清繳是也沒有納稅調(diào)整調(diào)增,2024年也沒有開進(jìn)來(lái),這種應(yīng)該怎么處理?
老師,你好,我們公司之前的會(huì)計(jì)去年年底暫估入庫(kù)了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對(duì),我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫(kù)80多萬(wàn),他卻暫估了400多萬(wàn),后面也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)對(duì)24年匯算清繳有影響嗎,需要怎么調(diào)整呢
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
就是要和稅管員聯(lián)系更正申報(bào)匯算清繳的表,發(fā)票入賬調(diào)整暫估款是吧?您這個(gè)分錄,我沒看明白
這個(gè)你在電子數(shù)據(jù)里面修改就可以當(dāng)?shù)谝粋€(gè)紅沖暫估入庫(kù)第二個(gè)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本 第三個(gè)是做發(fā)票的入庫(kù),第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本
去年的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,也要重新做一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的這筆嗎?
對(duì)啊 不對(duì) 所以需要重新做調(diào)整
報(bào)表就直接在電子稅務(wù)局里,做一下更正申報(bào)匯算清繳的表是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的,需要納稅調(diào)增
嗯嗯,是不是需要和稅管員聯(lián)系一下,再改報(bào)表啊
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,直接修改匯算青椒,你看一下你自己修改了能過(guò)來(lái)嗎?能過(guò)來(lái)的不用報(bào)備呀。
我看可以自己修改
對(duì)的是的,你看一下自己能修改吧,還有什么其他的問(wèn)題嗎?
老師更正匯算報(bào)表是在10500納稅調(diào)整明細(xì)表里的30行,其他那填吧
對(duì)的是的, 填寫賬載金額
稅收金額,填實(shí)際開票的金額是吧
兩種做法,一種是帳載金額,填寫你暫估的 稅收金額,填寫發(fā)票的, 還有一種做法帳載金額,填寫你多暫估的那一部分
好的,謝謝老師,明白了
不用客氣,工作愉快