你好,你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,做一個(gè)贊。
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶,我寫(xiě)了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ,寫(xiě)分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷(xiāo)售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷(xiāo)售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫(xiě): 1、當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
老師,就是我們是銷(xiāo)售酒公司,酒我們得了,錢(qián)也付了,就是一直沒(méi)得發(fā)票,后期補(bǔ)票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒(méi)庫(kù)存商品,我可以根據(jù)銷(xiāo)售單入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸,銀行存款,銷(xiāo)售后,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,就相當(dāng)于用銷(xiāo)售單入庫(kù),后期補(bǔ)發(fā)票開(kāi)了后放在對(duì)應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
請(qǐng)問(wèn)老師我公司一般納稅人碰到了銷(xiāo)售某貨物時(shí)沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開(kāi)發(fā)票,采購(gòu)時(shí)預(yù)付賬款含稅價(jià)500,銷(xiāo)售客戶含稅價(jià)900,客戶需要發(fā)票,財(cái)務(wù)打算先開(kāi)發(fā)票,該如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?老師看我寫(xiě)的對(duì)不對(duì):借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫(kù)存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷(xiāo)售開(kāi)票借:銀行存款900,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500貸庫(kù)存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對(duì)嗎?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
作為一個(gè)暫估 剛才打錯(cuò)
老師 那個(gè)是二月份的賬了 我現(xiàn)在補(bǔ)還來(lái)得及嘛 關(guān)鍵是我不知道進(jìn)貨的成本
對(duì)的,可以補(bǔ)上的暫估一個(gè),你支付的證明有嗎?
我們購(gòu)買(mǎi)商品部分 沒(méi)有付過(guò)款 沒(méi)有憑證
好,那你知道價(jià)格嗎?你可以寫(xiě)一個(gè)暫估的,只要不超過(guò)你的收入就行。
就是 我現(xiàn)在在本月補(bǔ)一個(gè)分錄 借 庫(kù)存商品--暫估 貸 應(yīng)付賬款 。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品-暫估 。對(duì)嗎
是的是的,是這么做的。
我老師 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),原來(lái)我做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款科目 又該怎么更正呢
已經(jīng)銷(xiāo)售出去了就不要做了,這個(gè)分錄不要調(diào)整了以后,發(fā)票到了之后,你橫沖這個(gè),然后再做發(fā)票的。
我就是發(fā)現(xiàn)我三月份是做過(guò)這個(gè)成本的分錄的 是收到發(fā)票了 該咋辦
現(xiàn)在分錄不變,紅沖借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。