你好,先結(jié)轉(zhuǎn)收入成本
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅具體是在什么時(shí)候計(jì)提?是結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費(fèi)用之后還是之前?如果是之前,那利潤(rùn)總額還沒結(jié)轉(zhuǎn)哪里來的?如果是之后那所得稅費(fèi)用還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
(利)12月31日,企業(yè)按本月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額62900元的25%,計(jì)算應(yīng)交所得稅15725元。根據(jù)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)結(jié)本期所得稅優(yōu)費(fèi)用
老師好 計(jì)提所得稅 先結(jié)賬 利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額×所得稅稅率-所得稅費(fèi)用=本季度計(jì)提所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)損益之后 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 利潤(rùn)為正數(shù) 借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn) 然后再正常結(jié)轉(zhuǎn) 老師 幫忙看看是這樣做嗎
老師,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額計(jì)算所得稅,然后計(jì)提所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎 還是先計(jì)提所得稅費(fèi)用,包含在結(jié)轉(zhuǎn)損益里,再計(jì)算?
老師 季末需要計(jì)提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后 計(jì)算利潤(rùn)總額得出企業(yè)所得稅、 再計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用 做所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 再做一次嗎? 假如不是這樣 應(yīng)該怎樣做?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)算出的所得稅費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 最后一步本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配
是的,你的理解沒有問題