凈利潤(rùn)與收入成本費(fèi)用比例 凈利潤(rùn) = 收入 - 成本 - 費(fèi)用等,苗木行業(yè)凈利潤(rùn)率一般在 10%-30% 左右,但無(wú)固定標(biāo)準(zhǔn),需綜合多因素通過(guò)優(yōu)化各環(huán)節(jié)成本來(lái)控制。 企業(yè)所得稅計(jì)算 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率,應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 允許彌補(bǔ)的以前年度虧損。苗木企業(yè)所得稅稅率一般為 25%,符合小型微利企業(yè)條件有優(yōu)惠。如收入 10000 元、費(fèi)用 2000 元,設(shè)成本為 X,應(yīng)納稅所得額為 8000 - X,按相應(yīng)優(yōu)惠政策計(jì)算企業(yè)所得稅。
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢(qián)收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
老師你好,我想問(wèn)一下你這個(gè)運(yùn)輸公司的那個(gè)預(yù)算成本這塊兒表,就是這個(gè)表怎么做,比如說(shuō)我們這邊有一家公司的話,他現(xiàn)在就是,嗯,去年收入總共就300多萬(wàn),但是現(xiàn)在的話就是說(shuō)運(yùn)輸公司的話,一個(gè)季度就在300萬(wàn)左右,也就是說(shuō)今年一年的銷(xiāo)售收入的話,預(yù)計(jì)達(dá)到一千萬(wàn)左右。我就想整個(gè)一個(gè)預(yù)算,比如說(shuō)就是成本的話,還有還有運(yùn)輸成本,還有過(guò)路費(fèi),還有油料,再個(gè)就是人員工資這塊,就是修理費(fèi)這一塊兒,想問(wèn)一下你這個(gè)具體的情況,我應(yīng)該怎么做,就是說(shuō),還要就是在適當(dāng)?shù)慕稽c(diǎn)兒增值稅和那個(gè)企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅希望老師幫我解惑一下,假如我去年的利潤(rùn)是56萬(wàn),交了3000元的稅,利率按照百分之2.5,那這個(gè)怎么算出來(lái)成本是多少呢,我的算法是這樣的,老師您看一下對(duì)嗎?我能交3000的稅就代表我的成本是比56萬(wàn)小的,中間的差價(jià)讓我交了3000的稅錢(qián)對(duì)嗎,那我用3000除了0.025等于12萬(wàn)相當(dāng)于我交了12萬(wàn)利潤(rùn)的稅錢(qián),中間差了44萬(wàn),這個(gè)44萬(wàn)就是我的原有成本對(duì)嗎?可以這么理解嗎?
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務(wù)派遣服務(wù)的,現(xiàn)在老板問(wèn)我,如果有100萬(wàn)的收入,我們?cè)撛趺磮?bào)成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個(gè)人的,個(gè)稅要交多少,還有一些期他費(fèi)用,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,這個(gè)成本我該怎么算給老板呢,謝謝
老師早上好!我這邊是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過(guò)高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的就增加利潤(rùn),減少成本了,不屬于免費(fèi)收入的我也把他跳出來(lái)了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問(wèn)的是在國(guó)家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細(xì)跟我說(shuō)一下都往那個(gè)表里填我查出的成本減少50000和利潤(rùn)增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,你說(shuō)的是10%至30%之間,你能給我打一個(gè)例子嗎?我沒(méi)咋那么明白
就是收入減去成本費(fèi)用減去所得稅然后除以不含稅收入這樣計(jì)算的
老師,你的意思是說(shuō)10%至30%之間就是我算出的收入成本費(fèi)用,其他以外的凈利潤(rùn)除以當(dāng)期收入等于10%至30%之間,是那意思嗎老師?
對(duì)的 是這個(gè)意思的
那么老師為什么我之前的會(huì)計(jì)我算他的凈利潤(rùn)除以營(yíng)業(yè)收入,結(jié)果就是%2點(diǎn)幾啊,或者是3點(diǎn)幾算正常嗎?
那你這個(gè)凈利潤(rùn)有些低
但是只要是真實(shí)業(yè)務(wù)那就沒(méi)事
對(duì)呀,所以說(shuō)說(shuō)凈利潤(rùn)低了,然后企業(yè)所得稅不就交的少了嗎?所以我尋思問(wèn)問(wèn)老師,我之前會(huì)計(jì)我看做的都是嗯,2點(diǎn)幾3點(diǎn)幾的這種的凈利潤(rùn)除以收入的100%分比算不算正常?
但是我一問(wèn)老板,老板確實(shí)也是這么說(shuō)的,就說(shuō)沒(méi)怎么掙錢(qián),成本怎么怎么大怎么怎么多,所以就這樣這種情況
那你這個(gè)就是正常的 這個(gè)沒(méi)事
然后老板就說(shuō)反復(fù)的用人工成本是最大化的,然后我看了一下,就是只有工資表,老板說(shuō)這些找的都是農(nóng)村的婦女,不可能用公戶(hù)打款,只能發(fā)現(xiàn)金給他們都發(fā)的現(xiàn)金付的工資付的臨時(shí)工資就是這種情況下做的工資表,然后就入成本了,這種可以嗎老師?
這個(gè)可以的 只要報(bào)個(gè)稅了就行
個(gè)稅也沒(méi)報(bào),老師因?yàn)閭€(gè)稅沒(méi)法報(bào),因?yàn)樗莻€(gè)人,今天給這雇這個(gè)人開(kāi)二百三百的工資,明天就先雇下一個(gè)人,就是人員非常不固定,因?yàn)樗@是臨時(shí)員工嘛,所以說(shuō)就沒(méi)有報(bào)個(gè)稅,這種情況下,這種情況下算不算正常啊好?
不正常 這種有風(fēng)險(xiǎn)
但是有從公戶(hù)提取現(xiàn)金的流程發(fā)勞務(wù)報(bào)酬,這個(gè)痕跡和做工資表讓他們都簽字,有這個(gè)其他的也都沒(méi)有,行不行啊老師?
那你這個(gè)得按勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅呀
那怎么操作呢!可是他不是按月發(fā)的工資呀老師
什么時(shí)候發(fā),然后次月申報(bào)
老師,我沒(méi)明白,我應(yīng)該這樣臨時(shí)雇的人員給他報(bào)個(gè)稅,應(yīng)該在個(gè)稅系統(tǒng)里哪個(gè)模塊上報(bào)啊?沒(méi)有報(bào)過(guò)這類(lèi)的,然后他本人都沒(méi)有身份證號(hào),也不全個(gè)別的手機(jī)號(hào)也不全,就這類(lèi)的怎么報(bào)啊?
這個(gè)是按勞務(wù)來(lái)申報(bào)的 要有身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)