您好,這個的話是必須先計提所得稅后,才能結(jié)轉(zhuǎn)的這個
年底我已經(jīng)把12月份的賬錄完了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,才可以看到利潤表,然后再根據(jù)利潤表的利潤總額情況,和允許彌補的以前年度虧損再計提企業(yè)所得稅?計提完所得稅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
您好,老師第三季度企業(yè)所得稅,我在九月份忘記計提了,然后在10月份計提繳納的,然后這樣做有沒有錯誤還有就是,如果這樣做可以,是不是在10月份將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
是不是先做完賬,計提折舊,計提工資,計提社保公積金,印花稅等確認收入等,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后把科目余額表導出,根據(jù)利潤表項目填寫,算出利潤總額,然后根據(jù)利潤總額算出所得稅費用,返回賬上計提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益?這順序?qū)??就這樣完了,利潤表不用再改什么了?
老師 季末需要計提企業(yè)所得稅 可以每次收入 、成本、費用結(jié)轉(zhuǎn)后 計算利潤總額得出企業(yè)所得稅、 再計提企業(yè)所得稅費用 做所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 再做一次嗎? 假如不是這樣 應該怎樣做?
老師,6月份賬務,我先結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用到本年利潤中,然后打印出利潤表,通過利潤表去電子稅務局里面繳納了企業(yè)所得稅,然后再在賬務中計提企業(yè)所得稅,然后單獨把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣的順序可以嗎,還是必須先計提企業(yè)所得稅,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?