同學(xué),你好 可以以開(kāi)具的
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在已開(kāi)始用全電發(fā)票,以前的稅控盤不需要用了,但是還有剩下幾張紙質(zhì)的專票和幾張紙質(zhì)的普票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么辦
請(qǐng)問(wèn):什么情況下開(kāi)?全電紙質(zhì)發(fā)票?全面推形數(shù)電后,還能申領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票嗎?李泉泉老師講,只要稅控設(shè)備里發(fā)票結(jié)存為零,并已驗(yàn)舊,就可以在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具全電紙質(zhì)發(fā)票了。不理解是什么情況?
老師,我們現(xiàn)在要求開(kāi)數(shù)電票,但是稅控盤上還有專票沒(méi)有開(kāi)具,可以直接在電子稅務(wù)局上開(kāi)具數(shù)電普票嗎?麻煩有全電發(fā)票工作經(jīng)驗(yàn)的老師回答一下
你幫我在會(huì)計(jì)學(xué)堂問(wèn)一下 有紙質(zhì)增值稅專票的情況下 能不能開(kāi)全電增值稅專用發(fā)票 例如今天開(kāi)了一張不限額的全電增值稅專用發(fā)票 然后還能在稅控盤開(kāi)紙質(zhì)的專用發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)之前我們是用稅控盤開(kāi)票,現(xiàn)在需要開(kāi)具數(shù)電發(fā)票,但是手上3張紙質(zhì)專票,這種還有票的情況下能開(kāi)具數(shù)電發(fā)票嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那這些紙質(zhì)發(fā)票后面不會(huì)用到了,就直接作廢就行了?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,第一次開(kāi)數(shù)電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目名稱是填什么?
同學(xué),你好 建筑項(xiàng)目名稱是:什么什么項(xiàng)目
為什么這里的規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量這些都是灰色的不能填?
同學(xué),你好 是不填的
為什么這種發(fā)票又可以填
同學(xué),你好 這又不是建筑服務(wù)