借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,9800 借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-9800 兩分鐘借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款9300, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品9300。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題哈,就是我們公司上個(gè)月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對(duì)方的發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方將我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購(gòu)買的商品是暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時(shí)做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),這個(gè)價(jià)格要怎么錄,不如商品含稅價(jià)是20萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要錄多少錢呀
老師,暫估原材料的單價(jià)和實(shí)際購(gòu)進(jìn)的原材料的單價(jià)有差,從而導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)也有差異,暫估收入的結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)有差,我把之間構(gòu)成的差直接按照庫(kù)存表沖銷了成本,但是現(xiàn)在稅務(wù)局分析出來(lái)是成本多結(jié)轉(zhuǎn),那這一塊要怎么合理的解釋呢?企業(yè)是屬于生產(chǎn)加工企業(yè),去年做的事篩選
企業(yè)是銷售企業(yè),一般納稅人。在9月份開票銷售產(chǎn)品出去,進(jìn)貨發(fā)票還沒有開具,當(dāng)時(shí)暫定是單價(jià)一斤9800。11月份實(shí)際開票的進(jìn)貨單價(jià)是9300。當(dāng)時(shí)9月份入賬,做了暫估庫(kù)存,單價(jià)是9800,結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在要沖發(fā)票,單價(jià)實(shí)際9300。多暫估,多結(jié)轉(zhuǎn)的,那部分要怎么處理賬務(wù)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這個(gè)前面2筆是把原來(lái)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)到成本,然后把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的那筆全部做紅沖。最后再用發(fā)票的金額入庫(kù)存,再重新結(jié)轉(zhuǎn),是這個(gè)意思嗎?有什么分錄可以直接做一次差異調(diào)整嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
這樣也不對(duì)啊,我暫估科目的仍然會(huì)存在差額,就是9800-9300的這個(gè)差額掛在應(yīng)付賬款上面,這個(gè)平不掉
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,暫估9800, 你之前暫估的啊 然后做了我上面第一個(gè)分錄,怎么會(huì)沒有,有余額,哪里有,你寫一下, 你寫的是貸方我寫的現(xiàn)在是貸借方。