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一般納稅人,10月勾選認證的發(fā)票,應該是在10月申報9月的增值稅申報表的時候填進項稅額,還是在11月申報10月的增值稅申報表的時候填進項稅額?

2020-10-19 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-19 16:20

你好,在申報期前的可以申報在9月的,以后的在11月

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快賬用戶5210 追問 2020-10-19 16:22

也就是如果我還沒有進行申報的話,在申報前勾選認證的都可以在申報的時候填進項。 申報增值稅之后勾選認證的就只能在下一個申報期申報進項了對吧

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齊紅老師 解答 2020-10-19 16:24

是的你理解的很到位的這個

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你好,在申報期前的可以申報在9月的,以后的在11月
2020-10-19
你好,可以的。操作沒問題
2024-11-06
您好 您增值稅綜合服務平臺的匯總表是幾月份的
2020-10-16
你好 不能用11月發(fā)票抵扣10月的稅款?
2020-11-06
退稅勾選的,你在這個月選擇的,在下一個月申報。
2022-11-14
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