進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,納稅申報(bào)不需要填在申報(bào)表填
1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2、?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這兩筆分錄對(duì)嗎?現(xiàn)在不是做賬的時(shí)候拿到會(huì)計(jì)手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師,我們收到有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我納稅申報(bào)需要填在申報(bào)表上嗎?我們一時(shí)半會(huì)兒都還不會(huì)認(rèn)證 ,因?yàn)橐恢睕]得銷項(xiàng)稅,準(zhǔn)備等到要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進(jìn)項(xiàng)因?yàn)闆]有銷售收入無銷項(xiàng),稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報(bào)稅不認(rèn)證可以增值稅零申報(bào)嗎?還是要填
老師 請(qǐng)問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎?
老師,當(dāng)期收到專票不抵扣,等需要的時(shí)候再抵扣,是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額)還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?哪個(gè)科目準(zhǔn)確呢?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
老師,請(qǐng)問公司租金是否有沒有票,賬上都要有這筆費(fèi)用的賬
老師 涉及到大額資金付款的會(huì)議記錄每筆業(yè)務(wù)都要附嗎? 一個(gè)月一張放在憑證最前面裝訂行不行
資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價(jià)嗎?
老師,網(wǎng)購了一臺(tái)升降平臺(tái)車在車間用,1570,可以一次性做制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗嗎
國稅網(wǎng)上繳納的稅款,哪里查詢扣款明細(xì)啊
老師,我們公司5月份新入職一個(gè)員工,需要給他補(bǔ)交3月和4月的社保費(fèi)用,這個(gè)可以給補(bǔ)交嗎?
您好老師,產(chǎn)品的出口退稅是多少,在哪里可以查
老師,員工拿發(fā)票報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做