是的,就是填在其他流動資產(chǎn)這一欄
老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請問資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會計余額表應(yīng)交稅費部分可以填在其他流動資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個稅填在了應(yīng)交稅費,這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費欄是對的嗎?
請問一下老師,上一個會計她做賬是用老方法的,教育費附加和地方教育費附加她做到其他應(yīng)交款里,稅務(wù)申報財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表填在其他流動負(fù)債欄里,請問這樣可以嗎,還是說需要和應(yīng)付稅金加在一起填在應(yīng)交稅費里呢
根據(jù)財會(2016)22號文:財務(wù)報表相關(guān)項目列示“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認(rèn)證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目列示;“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。 這里沒有明確標(biāo)示包括預(yù)繳的增值稅需要重分類,請問房地產(chǎn)企業(yè)月末應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅有借方余額需要重分類到資產(chǎn)嗎?
老師好,請問應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進項稅額4萬元,財務(wù)軟件自動填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費期末余額負(fù)數(shù),這樣對嗎?不是說待認(rèn)證進項稅額要填在其他流動資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
老師,工商年檢1到3月有人參保,12月沒有參保人,還需要填人數(shù)嗎
老師,您好,我接手的一個公司,才知道,四月份的個稅還沒有在自然人扣繳端申報,這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進行補申報,還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺,我才能補申報4月個稅?
一般納稅人還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?
老師,您好!請教您 本企業(yè)是挖機租賃公司,我們的成本是油費,人工,修理費,還有外請租挖機。 但由于建棚子放挖掘機和輪胎配件等,購買了一批鋼材請了工人建,請問老師,買的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
請問老師繳納匯算清繳企業(yè)所得稅分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則做當(dāng)期損益是不是分錄這樣 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。繳納借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營嗎 還有經(jīng)營生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
請問老師,火車票報銷的進項稅,稅務(wù)系統(tǒng)報表上填哪里?
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營嗎 還有經(jīng)營生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
老師 商貿(mào)公司能經(jīng)營范圍是啥啊 這些商貿(mào)公司能經(jīng)營嗎 還有經(jīng)營生物科技公司,需要什么標(biāo)準(zhǔn)
一張原始憑證牽扯了好幾筆分錄記賬憑證,裝訂的時候應(yīng)該怎么弄?老師