你好 可以不做賬啊,這個(gè)你放到旁邊收起來(lái),就不需要賬務(wù)處理的
老師我們是一般納稅人,7月購(gòu)買了體育用品用于員工福利,當(dāng)時(shí)收到專票,同事不知道,就認(rèn)證抵扣了,并且7月的賬做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我8月的時(shí)候,是不是該做借方管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸方,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?8月末的時(shí)候我該怎么做賬結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果當(dāng)月不抵扣,要不要做賬,或者要不要做分錄,如果要,分錄怎么做? 還有,如果沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)能認(rèn)證掉嗎?多余的稅額怎么辦?分錄怎么做?謝謝老師
一般納稅人增值稅賬務(wù)處理 1、收到專用發(fā)票什么時(shí)候去認(rèn)證? 2、收到時(shí)要不要做會(huì)計(jì)分錄還是要等認(rèn)證了再做會(huì)計(jì)分錄? 3、什么時(shí)候抵扣?抵扣后的會(huì)計(jì)分錄? 4、是不是認(rèn)證的時(shí)候就可以直接抵扣?
老師好:一般納稅人,當(dāng)月收到的增值稅專用發(fā)票當(dāng)月不認(rèn)證抵扣,可以不做賬嗎? 如果必須要做,分錄怎么寫,發(fā)票應(yīng)該附在當(dāng)月還是之后認(rèn)證的時(shí)候再附? 謝謝老師
老師,如果本月收到了三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但本月未開具銷項(xiàng)發(fā)票。這三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣認(rèn)證,可以不做賬嗎?待到什么時(shí)候勾選的時(shí)候在做賬?還是說(shuō)當(dāng)月開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須當(dāng)月做賬,稅費(fèi)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
如果不做賬,當(dāng)月付款了?那么銀行存款,報(bào)表上和實(shí)際就對(duì)不起來(lái)了
不會(huì)啊,你這個(gè)是放到預(yù)付賬款里面 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 而且一般是前期就給錢的了