借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師,請(qǐng)問2月發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯(cuò)的發(fā)1萬(wàn),做進(jìn)科目 :借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?
老師,我單位上月認(rèn)真了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月沖紅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)檫@個(gè)月又重新開局了作廢的發(fā)票
請(qǐng)問一下開具的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,然后這個(gè)月做轉(zhuǎn)出,要怎么做分錄,轉(zhuǎn)出的原因是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了,又重開了正確的
你好,對(duì)方專票開錯(cuò)了我認(rèn)證了,下個(gè)月紅沖 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正確的分錄怎么做
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
我這個(gè)是因?yàn)殚_錯(cuò)票重新開了的喲,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要轉(zhuǎn)增成本嗎?那我上個(gè)月是正常入賬正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟重新開具了發(fā)票,我要怎么入賬,成本又怎么做分錄
意思是不是開錯(cuò)了,然后開紅字了?
是呀,開錯(cuò)了,跨月紅沖重新開了,上個(gè)月認(rèn)證了的,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月要怎么做賬
你上個(gè)月做賬的時(shí)候具體是怎么做的?發(fā)給我看一下
借,庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),重新開發(fā)票,再按這個(gè)做賬
我直接借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付負(fù)數(shù),然后重開的就借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付可以嗎
對(duì),沒錯(cuò),就是這么做就可以了