你好同學(xué), 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1
老師你好,我是一個(gè)工程單位,上個(gè)月開發(fā)票的只有簡易征收項(xiàng)目開了發(fā)票,我沒有收入之前把進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待認(rèn)證里,次月認(rèn)證后分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸待認(rèn)證,然后在借成本或費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,請問公司12月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q開錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項(xiàng) 這樣對不對呢
老師,請問2月發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯(cuò)的發(fā)1萬,做進(jìn)科目 :借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)是不是比申請仲裁要快一些
這個(gè)快遞的超區(qū)費(fèi)是怎么算的啊看不懂
辭退員工補(bǔ)償?shù)腘+1計(jì)入什么科目
老師們好,請問珠寶行業(yè)的,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?都是以實(shí)際收到差額去報(bào)嗎?因?yàn)橛信f料抵。
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬元,不知道是怎么計(jì)算出來的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車了,股東還能把名下的車賣給公司嗎,本來也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購車指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來的個(gè)稅就不見了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來數(shù)據(jù)都在啊?
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
不明白,本來這個(gè)科目 就是在借方了呢?
在3月紅沖2月發(fā)票,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1 并且開具正確的可以抵扣,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1
老師,你能寫清楚一些嗎,看不懂呀,寫清楚,寫完整的嗎?
2月份 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸,銀行存款
3 月份紅沖,并且取得正確的發(fā)票抵扣 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1