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老師,請問2月發(fā)票開錯(cuò)了,但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開錯(cuò)的發(fā)1萬,做進(jìn)科目 :借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?

2023-04-14 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-14 21:21

你好同學(xué), 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1

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快賬用戶9484 追問 2023-04-14 21:23

不明白,本來這個(gè)科目 就是在借方了呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:27

在3月紅沖2月發(fā)票,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1 并且開具正確的可以抵扣,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1

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快賬用戶9484 追問 2023-04-14 21:31

老師,你能寫清楚一些嗎,看不懂呀,寫清楚,寫完整的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:32

2月份 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-14 21:33

3 月份紅沖,并且取得正確的發(fā)票抵扣 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1

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你好同學(xué), 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1 貸,應(yīng)交稅費(fèi)_認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1
2023-04-14
是收票方先開紅字確認(rèn)單,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-12-06
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
?你好? ? 你開紅字信息表后 就得做轉(zhuǎn)出分錄 。 然后銷售方開紅字發(fā)票 你做紅沖分錄處理。? ??
2021-01-12
你好對的 這樣是對的?
2023-04-14
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