同學(xué)您好,本年度免稅,如果以后年度要交稅,未來有足夠的應(yīng)納稅所得額的話,需要確認遞延
老師使用權(quán)資產(chǎn)這快的稅會差異是不是也要確認遞延所得稅負債?
一次性支付完租金的使用權(quán)資產(chǎn)不考慮租賃負債和未確認融資費用,那需要考慮16號解釋遞延所得稅嘛?
企業(yè)本年度屬于免征企業(yè)所得稅,那確認的使用權(quán)資產(chǎn)租賃負債是不是不用考慮遞延所得稅?
本年利潤是負的,使用權(quán)資產(chǎn)租賃負債還需要做遞延所得稅嗎
老師,2022年沒有確認使用權(quán)資產(chǎn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債,合同是半年付一次,總共租了三年,今年確認2022年的遞延資產(chǎn)和負債時,是要把2021年的金額加過來還是只用2022年一整年的數(shù)據(jù),遞延資產(chǎn)-遞延負債
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進固定資產(chǎn)未投入使用,計提折舊是從哪個月算起
本年屬于三免三減半的免稅期第二年
那可以確認,如果未來有足夠的應(yīng)納稅所得額的話,如果沒那么多,就不要確認