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老師,2022年沒有確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債,合同是半年付一次,總共租了三年,今年確認(rèn)2022年的遞延資產(chǎn)和負(fù)債時(shí),是要把2021年的金額加過來還是只用2022年一整年的數(shù)據(jù),遞延資產(chǎn)-遞延負(fù)債

2023-12-27 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 14:09

確認(rèn)2022年的遞延資產(chǎn)和負(fù)債時(shí),需要使用2022年一整年的數(shù)據(jù),而不是將2021年的金額加過來。因?yàn)槭褂脵?quán)資產(chǎn)的租賃合同是每年進(jìn)行結(jié)算的,所以每個(gè)年度的遞延資產(chǎn)和負(fù)債應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。在計(jì)算時(shí),需要根據(jù)合同條款和稅法規(guī)定,確定每個(gè)年度應(yīng)繳納的稅款金額,然后根據(jù)已支付的稅款和應(yīng)繳納稅款之間的差額,確認(rèn)遞延資產(chǎn)或遞延負(fù)債的金額。

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快賬用戶1725 追問 2023-12-27 14:13

那遞延所得稅金額是否是凈額列示?遞延所得稅資產(chǎn)的金額是不是和所得稅費(fèi)用的金額一樣?

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-27 14:17

同學(xué)你好 遞延所得稅的金額不是以凈額列示的,而是根據(jù)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的期末余額填列。 遞延所得稅費(fèi)用并不等于遞延所得稅資產(chǎn)。遞延所得稅費(fèi)用是指企業(yè)按規(guī)定在所得稅會(huì)計(jì)核算中確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的綜合金額。遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是按照總賬科目的余額填列的,不能按照凈額填列。

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確認(rèn)2022年的遞延資產(chǎn)和負(fù)債時(shí),需要使用2022年一整年的數(shù)據(jù),而不是將2021年的金額加過來。因?yàn)槭褂脵?quán)資產(chǎn)的租賃合同是每年進(jìn)行結(jié)算的,所以每個(gè)年度的遞延資產(chǎn)和負(fù)債應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。在計(jì)算時(shí),需要根據(jù)合同條款和稅法規(guī)定,確定每個(gè)年度應(yīng)繳納的稅款金額,然后根據(jù)已支付的稅款和應(yīng)繳納稅款之間的差額,確認(rèn)遞延資產(chǎn)或遞延負(fù)債的金額。
2023-12-27
您好,以前年度新舊準(zhǔn)則的差額指的是?是以前運(yùn)用新租賃準(zhǔn)則沒有確認(rèn)遞延所得稅么?
2023-12-26
你好,同學(xué) 是只用2022年的整體的差額乘以25%
2023-12-26
您好,要調(diào)整的,把上年虧損未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),和這個(gè) 遞延所得稅負(fù)債,一起調(diào)整確認(rèn)了
2024-01-30
首先,根據(jù)新的租賃準(zhǔn)則,如果去年(2021年)沒有確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),而今年(2022年)確認(rèn)了,這可能會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。具體的調(diào)整方式取決于公司的具體情況和適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 其次,關(guān)于是否調(diào)整2021年的期末留存收益和2022年期初的留存收益,這需要根據(jù)具體情況來判斷。如果公司在2021年已經(jīng)按照當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則正確處理了租賃交易,并且沒有違反任何稅法規(guī)定,那么可能不需要進(jìn)行調(diào)整。但是,如果公司在2021年的處理中存在錯(cuò)誤或遺漏,那么可能需要進(jìn)行調(diào)整。
2023-12-25
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