你好,你留底的稅款是具體的什么業(yè)務(wù)的,一般是做成本費(fèi)用。

老師好,出口免稅的 是否要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額 最后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 還是 直接就不提現(xiàn)銷項(xiàng)稅額 直接就計(jì)入收入里了
老師,請問,去年年底退伍軍人減免未全部抵扣,今年不能再抵扣,去年賬務(wù)處理做了留抵,今年賬務(wù)處理是不是把留抵直接轉(zhuǎn)成營業(yè)外支出?
老師,個稅公司出,我做賬的時候是不是把個稅直接做營業(yè)外支出?
老師,公司注銷,留底稅額是不是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?
老師,注銷公司,其他應(yīng)收款12600,收不回,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,還有個稅193,有余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是不是進(jìn)行匯算清繳時,需要調(diào)增
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開進(jìn)來的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報告,我提供什么時期的財(cái)務(wù)報表
老師,請問稅我已經(jīng)在11.5號交完了,忘記開完稅證明,這個要去哪里開?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時候才開票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄


很多了,從公司成立至今,有買設(shè)備裝修辦公服務(wù)費(fèi)等等等等
你好,那統(tǒng)一都做到管理費(fèi)用。
作管理費(fèi)用其他嗎?
可以可以可以可以。
是不是做 借管理費(fèi)用其他 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 電孑稅務(wù)局要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
對的,是的,是這么做是這么理解的
也就是電子稅務(wù)局要操作對嗎
我現(xiàn)在開始注銷,電子稅務(wù)局是申報10月時轉(zhuǎn)出還是申報11月時轉(zhuǎn)出
對的是的,對的是的,是這么做,是這么理解的。
老師,我現(xiàn)在開始注銷,電子稅務(wù)局是申報10月時轉(zhuǎn)出還是申報11月時轉(zhuǎn)出
你好,都可以的,你確定以后沒有銷售額,這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是啊,它又不影響你交稅。
好的,增值稅最終結(jié)轉(zhuǎn),直接按余額做借:銷項(xiàng)稅額 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎
可以的,可以這么做的。