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Q

老師,公司注銷,留底稅額是不是直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出?

2023-11-14 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-14 10:27

你好,你留底的稅款是具體的什么業(yè)務(wù)的,一般是做成本費(fèi)用。

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:29

很多了,從公司成立至今,有買設(shè)備裝修辦公服務(wù)費(fèi)等等等等

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:29

你好,那統(tǒng)一都做到管理費(fèi)用。

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:30

作管理費(fèi)用其他嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:30

可以可以可以可以。

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:32

是不是做 借管理費(fèi)用其他 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 電孑稅務(wù)局要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:34

對的,是的,是這么做是這么理解的

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:34

也就是電子稅務(wù)局要操作對嗎

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:35

我現(xiàn)在開始注銷,電子稅務(wù)局是申報10月時轉(zhuǎn)出還是申報11月時轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:36

對的是的,對的是的,是這么做,是這么理解的。

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:37

老師,我現(xiàn)在開始注銷,電子稅務(wù)局是申報10月時轉(zhuǎn)出還是申報11月時轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:38

你好,都可以的,你確定以后沒有銷售額,這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是啊,它又不影響你交稅。

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快賬用戶1705 追問 2023-11-14 10:46

好的,增值稅最終結(jié)轉(zhuǎn),直接按余額做借:銷項(xiàng)稅額 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-14 10:49

可以的,可以這么做的。

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你好,你留底的稅款是具體的什么業(yè)務(wù)的,一般是做成本費(fèi)用。
2023-11-14
你好,是可以直接計(jì)入營業(yè)外支出
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企業(yè)可以稅前扣除應(yīng)收款收不回來的營業(yè)外支出,但是有一定的要求。首先,企業(yè)可以將應(yīng)收款收不回來的營業(yè)外支出在會計(jì)期間內(nèi)扣除,但必須是被明確認(rèn)定為不可退還的;其次,支出必須是合法的,否則不予扣除。個稅193?是指代扣代繳個稅未繳納?應(yīng)該如實(shí)申報繳納
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收不回來的有證明嗎?如果沒有證明的話,不能抵扣所得稅,可以沒有原始憑證。
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