不用,直接按照收入做賬就行了

餐飲 免稅期,錄憑證需要做銷項(xiàng)稅額,然后營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是直接不記應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的科目,全部做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入啊?
老師好,出口免稅的 是否要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額 最后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 還是 直接就不提現(xiàn)銷項(xiàng)稅額 直接就計(jì)入收入里了
請(qǐng)問(wèn)一下:從4月小規(guī)模納稅人免稅,那我在做賬時(shí):是直接只記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不計(jì)提銷項(xiàng)稅額了,還是要記稅額,后面轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呀
老師出口貨物沒(méi)有報(bào)關(guān),直接走的國(guó)際快遞,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額也不退稅,出口貨物直接申報(bào)不開(kāi)票收入,免增值稅可以嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅直接入得是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)是直接轉(zhuǎn)出到未交增值稅,按照這個(gè)公式的話我是不是就是看本年銷項(xiàng)稅貸方累計(jì)數(shù)-本年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方累計(jì)數(shù)就行了喲,其他出口退稅還有減免的我都沒(méi)有
老師,受益人備案,注冊(cè)資金1000萬(wàn)以下,以公司形勢(shì)入股,這個(gè)不屬于免報(bào)條件吧
老師 職工醫(yī)保是本月增員 下月才能扣款嗎
返聘人員工資不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)需要添加報(bào)送嗎
你好,老師,像公司是正常解散,因?yàn)檫@個(gè)水電站已經(jīng)賣掉了社保減員的原因是選擇哪個(gè)原因好呢?
老師,處置已經(jīng)用過(guò)的座椅,為什么稅率要用13%.這不是銷售二手物品嗎
2025年10月交易收入13540.44元,優(yōu)惠券補(bǔ)貼522.71元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)返還17.25元,共計(jì)14080.40元。支出退款-2801.95元,退款退優(yōu)惠券-96.40元,扣款-6元,提現(xiàn)-10000元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)-84.43元,其他支出-8元,轉(zhuǎn)賬支出-700元,共計(jì)-13696.78元,相差383.62元,為什么平臺(tái)發(fā)票開(kāi)的是807.3元,明細(xì)是784.43元怎么算出來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)建筑公司的業(yè)務(wù)很多很難做?建筑會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是保安公司,購(gòu)買給保安的衣服帽子鞋子等計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問(wèn),出口報(bào)關(guān)單號(hào),是在報(bào)關(guān)單上查嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)下淘寶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)的訂單收入,從支付寶匯總提現(xiàn)到對(duì)公賬戶的錢怎么分清楚這個(gè)匯總的錢是哪些訂單的錢?


好的 謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)