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老師教下我最近增值稅5%抵減進項后,本來要交增值稅,抵減后不用交增值稅了,這個分錄怎么做?還是不做分錄?

2023-11-10 16:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 16:35

你好,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入做這個。

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你好,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入做這個。
2023-11-10
沖減多做的加計扣除的金額既可以
2023-06-05
您好,還是第2個吧,一般記入其他收益的 (13)增值稅加計抵減政策的會計核算 ①不影響進項稅額。 ②在實際繳納增值稅時的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款(按實際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
2023-10-28
您好,分錄是錯誤的
2022-07-31
借銷售費用? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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