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老師,之前年度有進(jìn)項(xiàng)待抵扣,之后有要交的增值稅,沖之前待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還不用交增值稅,怎么做分錄?

2022-02-10 09:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-10 09:57

學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 期末時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就表明當(dāng)期不用交增值稅了

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學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 期末時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就表明當(dāng)期不用交增值稅了
2022-02-10
你好,他計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)實(shí)際有沒有認(rèn)證啊?還是說科目用錯(cuò)了?
2023-09-01
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-11
你這個(gè)發(fā)票勾選認(rèn)證了嗎
2022-03-28
?你好 ;? ?多抵扣了 ; 那么你 之前就少繳納了稅費(fèi)的; 你們? 當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求你 補(bǔ)繳納不??
2022-07-13
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