學(xué)員您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 期末時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就表明當(dāng)期不用交增值稅了
老師,之前年度有進(jìn)項(xiàng)待抵扣,之后有要交的增值稅,沖之前待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,還不用交增值稅,怎么做分錄?
老師您好!收到當(dāng)月或之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額的材料發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢,是借原材料,借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是做應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,貸銀行存款
之前有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月要使用的,怎么做分錄轉(zhuǎn)出
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師你好,我家之前會(huì)計(jì)之前進(jìn)項(xiàng)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,我接手之后先進(jìn)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果抵扣再進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在7月份我申報(bào)增值稅了,那她之前直接進(jìn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的我怎么處理呀
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費(fèi)和一部分定金,模具費(fèi)到一定金額是會(huì)退的。這個(gè)分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實(shí)繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價(jià)值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個(gè)派出機(jī)構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報(bào)的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報(bào)繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項(xiàng)目,那同時(shí)報(bào)送的年報(bào)要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個(gè)賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 部分發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費(fèi)和個(gè)稅,預(yù)繳怎么報(bào),比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個(gè)人貨物,個(gè)人支付公司1萬,確定不開給個(gè)人發(fā)票,但是個(gè)人支付的是第三方平臺(tái),平臺(tái)收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請(qǐng)問①公司應(yīng)確認(rèn)的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費(fèi)后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請(qǐng)問- 企業(yè)與其他單位或個(gè)人的合作項(xiàng)目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個(gè)人的利潤,也通過“應(yīng)付利潤”科目核算。 這應(yīng)付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對(duì)方嗎?還是只能通過分紅的方式申報(bào)20%的個(gè)稅給對(duì)方 謝謝老師