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您好老師再問一下加計(jì)抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?

2022-12-15 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-15 11:59

你好,同學(xué),不需要 結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:00

老師加計(jì)抵減分錄做的對(duì)不對(duì)?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:33

加計(jì)抵減完全不用做分錄同學(xué)

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:40

加計(jì)抵減不用做分錄?不對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:43

對(duì)的??(ˊωˋ*)??在我們實(shí)際操作中可以不用做,如果你未交增值稅是用加計(jì)抵減的,就是借未交增值稅 貸其他收益

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:45

加計(jì)抵減賬務(wù)處理就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸其他收益就行了唄?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:45

對(duì)的??(ˊωˋ*)??你的其他收益就是你們抵扣的加計(jì)抵減數(shù)

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快賬用戶4577 追問 2022-12-15 12:46

是的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-15 12:47

好的呢⊙▽⊙同學(xué)祝你生活愉快

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你好,同學(xué),不需要 結(jié)轉(zhuǎn)
2022-12-15
同學(xué)你好 ,12月加計(jì)抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計(jì)抵減額1。——不需要做這個(gè)分錄的;
2021-02-03
月末,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 其他收益
2019-12-03
同學(xué)你好,您 的分錄是對(duì)的phone
2022-01-24
你好;? ? 可以的; 可以一起做賬的??
2022-07-25
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