借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款, 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師你好,請問下1、18年購進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機(jī)動車的銷售折讓紅字信息,對方他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對嗎
公司購買了固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,貨款也付了。次月發(fā)生固定資產(chǎn)全部退回,我申請了紅字信息表,對方開具了紅字發(fā)票,對方又將款項(xiàng)退回給我們了。這一系列的賬怎么調(diào)整
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,我想要知道我們工廠每年做多少銷售不虧,要怎樣算
判決書、裁定書、裁決書,這三個(gè)有什么區(qū)別啊?分不清了。
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
老師,我現(xiàn)在租的一個(gè)房子,6.29到期,出租人現(xiàn)在把房子賣出去了,讓我簽一個(gè)放棄優(yōu)先購買權(quán)證明,對我有什么不利嗎
會計(jì)準(zhǔn)則下我做營業(yè)外支出可以嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)后要怎么核對賬務(wù)好一些,可以快速找出對錯(cuò),請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師你好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
應(yīng)收賬款會減少,沒有問題。報(bào)表里信用價(jià)值損失轉(zhuǎn)換不了未分配利潤減。利潤表里也沒信用減值價(jià)值損失,那填哪里。
隔了兩個(gè)月,所以也計(jì)提了一個(gè)月的折舊
借累計(jì)折舊 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。