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月末結轉后要怎么核對賬務好一些,可以快速找出對錯,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝

2025-05-17 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-17 20:03

同學你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-05-17 20:13

我的建議是,不要等結轉后,才找錯與對, 而是,自己列一個清單出來,上面列明,每個月哪些個科目,一定要進行核對, 還有,把公司用到的會計科目,代表什么意思,全部寫出來,后續(xù)做憑證時,把它當作是一個標準,遇到這個費用就計入對應的會計科目,做到月月年年? 一樣性質費用,就統(tǒng)一到一個會計科目里,這樣后續(xù)分析時,就會有參考性。 上面兩個, 我舉例說明

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齊紅老師 解答 2025-05-17 20:15

對賬清單 1。工資:應付工資余額=工資計提表 實發(fā)工資 2。銀行存款, 余額=銀行對賬單余額 3。庫存現(xiàn)金,余額=手頭的現(xiàn)金 4。增值稅,進項稅=認證的發(fā)票進項稅 等等 一定是這些個分錄做完,就核對,不要等到結賬結束 對

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齊紅老師 解答 2025-05-17 20:17

會計科目說明 1。 辦公費:包括:印刷費/簽證費/紙/ 2。通信費: 網(wǎng)絡費/電話費/手機費 等等, 列出來后,月月按照這個標準去入賬,

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快賬用戶7925 追問 2025-05-17 20:22

你的意思,你每個月,哪個科目余額是多少,然后后面計入了什么費用,余額又變了,在電子表格就有有反應嗎?然后對一下軟件嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-17 20:34

不是這個意思, 擔心,把賬務作亂了。比方說, 一根筆 這個月計入辦公費。下個月計入雜費, 這樣的話,每月的費用因為計入科目不一樣。導致分析不平衡

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快賬用戶7925 追問 2025-05-17 20:37

喔喔,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-17 20:38

不客氣,同學,老師應該的。祝您生活愉快

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同學你好,我給你解答
2025-05-17
你好,財務行業(yè)好點的單位本身要求就高,既要有證書,又要有經(jīng)驗。建議您可以考中級會計職稱,再學習一下會計實操,整個流程,然后去一些商貿企業(yè)或者制造企業(yè)面試試一試。本身今年疫情,確實工作也不好找的。
2020-11-15
同學你好,我給你解答
2024-11-08
一、這種情況有辦法核對,但會比較復雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應商的合同,明確雙方的權利義務、結算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應商貨款的相關記錄,如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內部的登記明細(盡量補充完善)。 零星購買的相關記錄,如入庫單、預付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內應付賬款明細,按供應商分別列出期初余額、本期發(fā)生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結的供應商: 與提供的對賬單進行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業(yè)務內容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業(yè)務情況,確定應付賬款金額。 關注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準確,調整應付賬款余額。 對于預付 %2B 尾款結賬的供應商: 整理預付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內的發(fā)生額進行核對。 核實預付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業(yè)務情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。 對于零星購買的供應商: 整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內的發(fā)生額進行核對,確定應付賬款余額。 在核對過程中,對于發(fā)現(xiàn)的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業(yè)務理解不一致等。 根據(jù)差異原因,與相關部門和人員溝通,尋找解決方案,調整賬套內的應付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
第一個這個不用,第二個有進項轉出,減免稅款的也得結轉 第三個結轉了之后沒有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒有做錯。
2024-03-16
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