借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。這不是開了負數(shù)發(fā)票的。
2017年開出的進項票,以前未認證抵扣,今年可以抵扣了,會計分錄怎么寫
請問,2020年的進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做?直接記費用還是做以前年度損益調(diào)整
#提問#以前年度的房屋租金進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄
以前年度進項異常,稅務要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會計分錄
以前年度的費用,今年做進項轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么寫?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
是開的負數(shù)發(fā)票 以前年度取得de研發(fā)費用,現(xiàn)在對方重新開的負數(shù)發(fā)票
借應付賬款,貸利潤分配、未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。如果這個是費用化的,如果是資本化的,借應付賬款,貸研發(fā)支出,應交稅費,應交增值稅金項轉(zhuǎn)出。
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
你好,你是企業(yè)會計準則做賬的嗎?如果是的話,把利潤分配未分配利潤改成以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準則呢?
你好,按照我寫的那個來的
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。