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以前年度進(jìn)項(xiàng)異常,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2023-05-11 07:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 07:25

您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?

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快賬用戶3032 追問(wèn) 2023-05-11 07:26

之前就是正常的增值稅分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-11 07:28

完整的分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2023-05-11 07:28

轉(zhuǎn)出的分錄做了嗎?

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快賬用戶3032 追問(wèn) 2023-05-11 07:31

借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶3032 追問(wèn) 2023-05-11 07:31

去年的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:37

如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3032 追問(wèn) 2023-05-11 08:40

這個(gè)還要交稅,后面怎么做

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齊紅老師 解答 2023-05-11 08:54

月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款

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您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023-05-11
你好;? ? ? ?是的; 月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的; 會(huì)做兩筆的??
2023-03-07
你好,在電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2022-08-09
您好,借:庫(kù)存商品(原材料,XX費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 如果異常你手里證據(jù)充足,可以去稅務(wù)局申訴。
2020-12-15
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023-07-11
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