您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
老師,稅務(wù)局發(fā)的稅務(wù)通知書(shū)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額異常轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,以前年度有個(gè)發(fā)票有異常,現(xiàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,相關(guān)憑證已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出,但稅務(wù)那邊要求更正以前年度的匯算清繳,把成本也轉(zhuǎn)出來(lái),那個(gè)匯算清繳進(jìn)網(wǎng)廳更正如何填寫(xiě),
老師好,因?yàn)橐郧澳甓冗M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票出現(xiàn)異常,涉及到以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里所需要做的會(huì)計(jì)分錄都有哪些
去年的專(zhuān)用發(fā)票,今年稅務(wù)局通知發(fā)票異常了,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,做的分錄是借以前年度損益貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還需要做利潤(rùn)分配_利潤(rùn)分配貸以前年度損益嗎
以前年度進(jìn)項(xiàng)異常,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出,已轉(zhuǎn)出,已繳稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
之前就是正常的增值稅分錄
完整的分錄是什么?
轉(zhuǎn)出的分錄做了嗎?
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
去年的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出
如,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)借:原材料貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)還要交稅,后面怎么做
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款