附加稅是什么時(shí)間補(bǔ)?
老師好,跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 借 以前年度損益調(diào)整 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這么做 可以嗎
請問,2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?直接記費(fèi)用還是做以前年度損益調(diào)整
請問,這個(gè)分錄,借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 做了以后是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
19年銷售費(fèi)用專票直接入費(fèi)用了,沒抵扣進(jìn)項(xiàng),22年認(rèn)證做到以前年度損益調(diào)整該怎么調(diào)分錄
我查到2020年有入福利費(fèi)和送禮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證了但沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做分錄?是用以前年度損益調(diào)整還是直接做當(dāng)期費(fèi)用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費(fèi)報(bào)銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計(jì)給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個(gè),累計(jì)折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
如果是現(xiàn)在補(bǔ)的話,用以前年度損益調(diào)整。
這個(gè)月做2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,附件稅也要這個(gè)月補(bǔ)
企業(yè)所得稅什么時(shí)間補(bǔ)?
沒有要求的話你用管理費(fèi)用做。
2020年記賬的時(shí)候記的管理費(fèi)用,現(xiàn)在這個(gè)月要做轉(zhuǎn)出,我想知道這筆轉(zhuǎn)出的費(fèi)用記管理費(fèi)用還是以前年度損益
好,主要看你企業(yè)所得稅,你修不修改匯算清繳的年報(bào),不修改的話用管理費(fèi)用。
那增稅說報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填哪列呢?其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形?
你好在其他里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。