可以的,要是沒帶出來,數(shù)據(jù)就自己填寫,行的。
老師,我們代理商公司的,開發(fā)票多稅率的,一般納稅人的,那增值稅申報系統(tǒng)自動彈出來數(shù)據(jù),抵扣進項了,自動提交就好了嗎?
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
老師 我們是一般納稅人公司,6月份開具增值稅專用發(fā)票400萬 ( 包含260萬的數(shù)電發(fā)票 140萬的紙質(zhì)發(fā)票數(shù)據(jù))為什么增值稅申報表 只帶出來 開紙質(zhì)發(fā)票140萬數(shù)據(jù) 那260萬的數(shù)電發(fā)票 我怎么操作
我們公司是一般納稅人,申報增值稅時,系統(tǒng)自動出來的數(shù)據(jù)是開具的專票的數(shù)據(jù),我們開具的普票數(shù)據(jù)是需要我們手動填寫到“開具其他發(fā)票”這一列下面嗎?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓費,是否需要計入職工教育經(jīng)費?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費用我是不是有個稅負率呀,怎么判定這個費用是合理范圍的,不懂的老師別回復
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅啊?
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進項抵扣,那現(xiàn)補做進項扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進項的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應的稅額做憑證時是同樣記入“應交稅費--應交增值稅--銷項稅額”,還是記入“應交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計算的是按購入時的公允價值計算對嗎?,先計按購入時的公允價值計算匯兌差異計入財務費用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計算公允價值變動,對不對
現(xiàn)在主表顯示的稅額和收入只有專票的數(shù)據(jù),沒有顯示普票的數(shù)據(jù)
手動填寫上看能不能能填寫上就手動操作。