可以的,可以的,不影響喲。
你好老師 2月電子普通發(fā)票開錯了當時沒有作廢;現(xiàn)在要月度稅了;開錯的發(fā)票是做負數(shù)開具嗎?
老師,我有一張紙質(zhì)的跨月發(fā)票開錯了,現(xiàn)在退回我開了張紅字信息表出來,再進去開負數(shù)發(fā)票時用了電子專票開了,這樣可以嗎?
老師,我本來想紅沖電子專票的,結(jié)果我在負數(shù)開具的時候,點了紙質(zhì)的專票,用紙質(zhì)專票開出來了負數(shù),我把紙質(zhì)負數(shù)專票作廢,然后紅字信息表撤銷,重新上傳紅字信息表,開電子負數(shù)專票可以嗎
電子專票開錯了,本月沒有電子專票了可以只開具紅色信息表下個月再開負數(shù)發(fā)票嗎
電子專票開錯了,本月沒有電子專票了可以只開具紅色信息表下個月再開負數(shù)發(fā)票的話這張開錯的算是作廢了嗎,影響增值稅嗎
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
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