你好 可以的,這個(gè)紙質(zhì)和電子發(fā)票是一樣使用的
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)了一張專票,只開了紅字信息表,沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票,我現(xiàn)在8月開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票,可以做到7月里么
老師,我有一張紙質(zhì)的跨月發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在退回我開了張紅字信息表出來,再進(jìn)去開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)用了電子專票開了,這樣可以嗎?
老師,我本來想紅沖電子專票的,結(jié)果我在負(fù)數(shù)開具的時(shí)候,點(diǎn)了紙質(zhì)的專票,用紙質(zhì)專票開出來了負(fù)數(shù),我把紙質(zhì)負(fù)數(shù)專票作廢,然后紅字信息表撤銷,重新上傳紅字信息表,開電子負(fù)數(shù)專票可以嗎
電子專票開錯(cuò)了,本月沒有電子專票了可以只開具紅色信息表下個(gè)月再開負(fù)數(shù)發(fā)票的話這張開錯(cuò)的算是作廢了嗎,影響增值稅嗎
老師您好,請(qǐng)問作廢紙質(zhì)發(fā)票時(shí)誤開了紅字信息表并使用它開了電子專票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,這張負(fù)數(shù)發(fā)票能撤銷或者作廢嗎?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
就是正票是紙質(zhì)的,紅沖票是電子的,最后又開了張正確的紙質(zhì)的給了客戶。請(qǐng)問紅沖電子那張是可以的是吧?因?yàn)槲尹c(diǎn)錯(cuò)進(jìn)去開出來才知道用錯(cuò)了電子專票來開了
是的,用電子發(fā)票是可以的
好的,謝謝老師
那我就不用再去作廢電票又重開了
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d