你好,不知道那些管理人員和研發(fā)人員,但是根據(jù)數(shù)據(jù)比對,得出結(jié)論的
老師,就是按照多個項目進行計提的,但是這個項目并沒有計提,我就不知道怎么弄了。稅務局那邊說我這個給人家開發(fā)的成本就不能記到研發(fā)支出員工工資加計扣除當中,
老師,請問剛剛稅務局的工作人員打電話叫我準備公司2020年和2021年研發(fā)加計扣除費用的相關資料,我說啥資料,工作人員說可以在網(wǎng)站上有,他也不說哪個網(wǎng)站,請問老師在哪可以查到要準備哪些相關資料呢
老師,我們23年準備申請高新技術(shù)企業(yè),但是22年把研發(fā)人員的工資做了研發(fā)費用,那現(xiàn)在進項企業(yè)所得稅匯算這筆研發(fā)費用可以享受加計扣嗎?
老師,納稅評估所老師給我們打電話說,我們研發(fā)費用加計扣除中,研發(fā)人員工資占比過高,說我們非研發(fā)人員也記到了研發(fā)人員費用里面了,請問由老師知道稅務那邊是怎么知道企業(yè)哪些是研發(fā)人員,哪些是管理人員呢
老師,我們是研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務查研發(fā)支出加計扣除,我們的情況是這樣,人數(shù)比較少,22年19個員工,其中7個員工既做研發(fā)的工作,也做偏管理的工作,后來客戶多了,在10月份人員分配做了調(diào)整,正式把這7個人計入管理部,我們做賬的話,也是前9個月19個人都做研發(fā)費用,到10月份12個人做研發(fā)費用,7個管理費用,研發(fā)立項的話,全部人員都是直接參與研發(fā)的人員,請問這樣合理嗎,該怎么修改呢
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應商了,清空倉庫了,應該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應商了,清空倉庫了,這個應該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學旅行費收入8852元,研學旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當時收到的時候都做收入了應該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,我們是小公司,基本上都是研發(fā),啥都干而且加班,所以研發(fā)的工資比較高,而且中間有研發(fā)入職,也有研發(fā)離職,也有研發(fā)轉(zhuǎn)成管理層人員的,就比如說一員工2022年10月之前都是研發(fā),但是年紀比較大了,不想加班,從11月份開始調(diào)崗成管理人員,從11月我們就把他工資做到管理費用里面了,這種不是很正常嗎
你好,要看稅務局是否認定,不是研發(fā)人員的不能計算工資進研發(fā)費用