同學(xué)你好 你們是受托研發(fā)的嗎
老師,就是按照多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)提的,但是這個(gè)項(xiàng)目并沒有計(jì)提,我就不知道怎么弄了。稅務(wù)局那邊說我這個(gè)給人家開發(fā)的成本就不能記到研發(fā)支出員工工資加計(jì)扣除當(dāng)中,
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師有個(gè)問題想請教了,啥就是那個(gè),建筑公司就是個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時(shí)候,不需要,交一個(gè)個(gè)稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個(gè)人代開這張發(fā)票。寫的是人工費(fèi),說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費(fèi),說讓讓我們把這個(gè)發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項(xiàng)目經(jīng)理承包了一個(gè)項(xiàng)目,然后他干完了之后打給他的那個(gè)工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費(fèi)的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個(gè)稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個(gè)稅的話,有什么,比如說不開人工費(fèi)能開開成什么。
@郭老師 老師 我們實(shí)際沒有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除,我們就扣除了30多萬元 這30多萬元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因?yàn)槲覀兂晒ι暾埩丝萍夹椭行∑髽I(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除
老師:你好,我公司是一家建筑公司,其中一個(gè)項(xiàng)目去年工程發(fā)票已全部開具,當(dāng)時(shí)成本發(fā)票還沒有到,當(dāng)時(shí)計(jì)提了成本,2023年開始成本發(fā)票陸續(xù)開進(jìn)來,那這些成本發(fā)票在入賬時(shí)就能不能入成本了嗎?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
我們開發(fā)出來的,之后收取的授權(quán)費(fèi),老師我是剛剛問您研發(fā)計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入的那個(gè)
是你們的所有權(quán)就可以加計(jì)扣除
那把產(chǎn)生的授權(quán)費(fèi)計(jì)入到主營業(yè)務(wù)收入也是可以的嘛
同學(xué)你好 是你們的收入就可以