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老師,我們23年準(zhǔn)備申請高新技術(shù)企業(yè),但是22年把研發(fā)人員的工資做了研發(fā)費用,那現(xiàn)在進項企業(yè)所得稅匯算這筆研發(fā)費用可以享受加計扣嗎?

2023-03-30 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-30 10:57

研發(fā)立項就可以加急扣除的。

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快賬用戶7338 追問 2023-03-30 10:59

需要其他材料補充說明嗎?應(yīng)該我們還沒有申請到高新技術(shù)企業(yè),但是我們有申請了專利

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:01

你好,自己留存好了你們研發(fā)項目所有的支出,準(zhǔn)備好了臺賬輔助賬本。

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快賬用戶7338 追問 2023-03-30 11:07

目前我們沒有其他賬目,只有這幾個人的工資

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:08

你好,那你怎么知道這個是研發(fā)的?你們有立項嗎?

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研發(fā)立項就可以加急扣除的。
2023-03-30
您好,研發(fā)費用加計扣除與是否高新技術(shù)企業(yè)無關(guān)
2022-05-25
你好;? 需要享受的? ;這個正常要享受的;而且你們高新本身 對研發(fā)費用有要求的??
2022-05-06
可以的,研發(fā)費用可以加計扣除的
2021-05-25
你好,只要是研發(fā)項目立項書,研發(fā)費用輔助賬,研發(fā)成果報告等這些資料
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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