你好如果23年有新增固定資產(chǎn) 在表格下方增加一欄就行
老師。之前的會計。固定資產(chǎn)折舊 沒有一個表,然后就是那么一個數(shù)字,我按照年限重新編了一個表,累計折舊的本年數(shù)想著20幾萬。這個如何操作?
老師,這三個圖,我是橫著截過來的。是2022年1-12月的固定資產(chǎn)測算表?,F(xiàn)在2023年1月份,我得重新弄個2023年的表。請問,我是只需要新建一個復制過來的2022年的這個表,然后把里面1-12月的月折舊明細清空就可以繼續(xù)在2023年使用這個表了嗎?前面的數(shù)據(jù),哪里是累計出來的,需要變動的呢?
請問老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,A105080這張表,因為2022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負債表不一致了。因為這張表必須得把2022年度計提折舊的金額放進去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放,那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀?怎么解決呢?
前會計留了這么一個固定資產(chǎn)登記表,這是2022年的,我看他一直按照這個表格計提,如果2023年有固定資產(chǎn)增加是不是得在這個表上面變動一下
老師,麻煩問一下,報企業(yè)所得稅申報表的時候有一個固定資產(chǎn)加速折舊那個,如果在那個里邊兒都給他一次性扣了之后,那這個會計做賬得怎么辦呢?那這個會計上和稅務上這個報表能對上嗎?是不是對不上???
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,